你好,你利潤(rùn)表有匯兌損益科目嗎
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請(qǐng)問怎么處理,這個(gè)是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤(rùn)紅字嗎,用來避開這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤(rùn)表的時(shí)候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問是報(bào)表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對(duì)呢?
在做匯率差額的時(shí)候,財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損失,這里是損失應(yīng)該是負(fù)數(shù),我在借方做憑證的時(shí)候做的負(fù)數(shù)紅字借貸不平衡通不過 ,我只能把負(fù)號(hào)取消了?,F(xiàn)在我在看余額表發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益期末余額在借方,在借方代表什么意思?在借方是對(duì)的嗎?我還沒結(jié)賬可以修改,請(qǐng)老師告知
我正在填報(bào)統(tǒng)計(jì)局的企業(yè)年報(bào),在填寫利潤(rùn)表提交審核時(shí),系統(tǒng)提示財(cái)務(wù)費(fèi)用不能為負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要具體說明為負(fù)數(shù)的原因,請(qǐng)問老師用文字該怎么說明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時(shí)的匯率差額,計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導(dǎo)致了期末利潤(rùn)表中出現(xiàn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)的情況,請(qǐng)老師簡(jiǎn)單幫我描述一下
老師,請(qǐng)問匯兌損益月標(biāo)的發(fā)生額是負(fù)數(shù),是不是代表有收益,做賬沒計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,這樣的話利潤(rùn)表要怎么處理呢,謝謝
收一張發(fā)票項(xiàng)目名稱是拌飯醬,調(diào)味油,牛肉粒,圍擋,筷子,餐盒,沙拉醬等,能入賬嗎,入什么費(fèi)用?
老師,咨詢下,銷方企業(yè)已注銷了,我以前年還支付的預(yù)付款也沒有開票給我,現(xiàn)在掛了賬該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
0.05怎么算出來的老師
老師,您好,一般納稅人想申報(bào)10元左右增值稅,收入應(yīng)該申報(bào)多少呢?進(jìn)項(xiàng)無抵扣
老師,股東工資可以扣除么
老師,我申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是正數(shù),我賬套里未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款比申報(bào)的要多,其他的數(shù)都一樣,我要怎么調(diào)這個(gè)報(bào)表呢?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅后,余額跟發(fā)票系統(tǒng)剩余的勾選發(fā)票數(shù)不一致怎么辦
老師您好,最新的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策都有哪些啊
內(nèi)資公司注冊(cè)資本5000W,股東①占股80%已實(shí)繳80w,股東②占股20%已實(shí)繳20W,現(xiàn)在追加200W全部由股東①出資,需要考慮變更股東占股比例嗎?收到實(shí)收資本財(cái)務(wù)需要做什么呢
投資居民企業(yè)分回的股息,免征企業(yè)所得稅需要條件嗎
沒有,所以最終金額少了
你好,這個(gè)你填入財(cái)務(wù)費(fèi)用就行。