同學(xué)你好 填寫年度的數(shù)據(jù) 繳費基數(shù)填寫年度所有人12個月的總基數(shù) 繳費金額填寫企業(yè)承擔(dān)的12個月的金額
老師,請問,工商年報里這兩項數(shù)據(jù)要怎么填呢
請問老師,做工商年報,這個地方的數(shù)據(jù)怎么填
老師,工商年報這里填報什么數(shù)據(jù)?
老師,工商年報里的這4個基數(shù)怎樣填?
老師,工商年報的社保基數(shù)怎么填,數(shù)據(jù)從哪里獲取
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
2024年一整年的數(shù)據(jù)嗎
個人承擔(dān)的部分不用填是不
同學(xué)你好 對的 這個個人承擔(dān)的金額是不填的
填2024年一整年的數(shù)據(jù)嗎
對的,是這樣,填寫年度數(shù)據(jù)