您好,不可以,最少要申報(bào) 一個(gè)人嘛,我們可以0申報(bào),不影響新法人個(gè)稅的
老師,我有一家商貿(mào)公司就只有法人一個(gè)員工,那么個(gè)人所得稅的申報(bào)填寫的還是之前走了的兩個(gè)人,現(xiàn)在只剩下法人了,我個(gè)稅申報(bào)是不是要改成法人的工資不。
老師好,我們有一家公司,小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在只有一點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)也是兼職的,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅需要報(bào)法人的工資嗎?沒給法人發(fā)工資
老師下午好!請(qǐng)問一個(gè)問題哈老師,麻煩問一個(gè)問題可以嗎?我公司為小規(guī)模企業(yè),平時(shí)給公司法人發(fā)工資每月4950元,但是法人家有兩個(gè)上學(xué)的孩子,還有一個(gè)老師,前面沒有給法人做個(gè)稅扣除項(xiàng)添加,不敢多發(fā)工資,現(xiàn)在兩個(gè)月前給老板做了個(gè)稅扣除項(xiàng)的添加,這樣的話公司法人一個(gè)月1萬的工資也基本不交個(gè)人所得稅,所以,我從二季度末6月份給法人計(jì)提了1萬的工資,這樣合理嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
家權(quán)老師,新公司,前幾個(gè)月都是0申報(bào)法人的工資,8月份有新員工入職,9月份申報(bào)是不是就只報(bào)新入職員工的工資就可以了
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
好的謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!