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酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計(jì)入成本和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用500萬(wàn),又部分供應(yīng)商裝修貨款未支付也未開(kāi)票掛帳。今年4月發(fā)現(xiàn)部分裝修費(fèi)用需要計(jì)入房產(chǎn)原值,其中包括未開(kāi)票掛帳的內(nèi)容。 問(wèn)題1、需要計(jì)入房產(chǎn)原值,但已經(jīng)記入成本和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的裝修款部分,如何賬務(wù)處理? 2、需要計(jì)入房產(chǎn)原值但未開(kāi)票的裝修內(nèi)容,需要暫估入帳嗎?暫估不準(zhǔn)確怎么辦?

2025-04-29 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-29 15:59

你好,你的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按月分?jǐn)偭藛??分?jǐn)偟臅r(shí)候怎么做的? 借在建工程貸長(zhǎng)期待攤費(fèi) 二是的 后期收到發(fā)票的時(shí)候再調(diào)整就行

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快賬用戶(hù)5985 追問(wèn) 2025-04-30 10:02

已經(jīng)分?jǐn)偭?,分?jǐn)偟臅r(shí)候是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 后期收到發(fā)票在調(diào)整房產(chǎn)原值嗎?那房產(chǎn)稅不是會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-30 10:06

跨年的借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊 有滯納金

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2025-04-29
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2024-01-04
借 銀行存款 1000 貸 實(shí)收資本 1000 借 固定資產(chǎn) 60 貸 銀行存款 60 借 在建工程 100 貸 原材料 銀行存款 100 借 在建工程 20 貸 應(yīng)付職工薪酬 20 借 固定資產(chǎn) 120 貸 在建工程 120 借 銀行存款 600 貸 短期借款 600 借 原材料 200 應(yīng)交稅費(fèi) 34 貸 銀行存款 234 借 生產(chǎn)成本 200 貸 原材料 200 借 銀行存款 600*117% 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600 應(yīng)交稅費(fèi) 600*17% 借 銀行存款 50 貸 固定資產(chǎn)清理 50 借 固定資產(chǎn)清理 10 貸 銀行存款地 10
2020-06-06
借 銀行存款 1000 貸 實(shí)收資本 1000 借 固定資產(chǎn) 60 貸 銀行存款 60 借 在建工程 100 貸 原材料 銀行存款 100 借 在建工程 20 貸 應(yīng)付職工薪酬 20 借 固定資產(chǎn) 120 貸 在建工程 120 借 銀行存款 600 貸 短期借款 600 借 原材料 200 應(yīng)交稅費(fèi) 34 貸 銀行存款 234 借 生產(chǎn)成本 200 貸 原材料 200 借 銀行存款 600*117% 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600 應(yīng)交稅費(fèi) 600*17% 借 銀行存款 50 貸 固定資產(chǎn)清理 50 借 固定資產(chǎn)清理 10 貸 銀行存款 10
2020-06-06
借銀行存款1000 貸實(shí)收資本1000
2020-06-06
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