借 銀行存款 1000 貸 實收資本 1000 借 固定資產(chǎn) 60 貸 銀行存款 60 借 在建工程 100 貸 原材料 銀行存款 100 借 在建工程 20 貸 應付職工薪酬 20 借 固定資產(chǎn) 120 貸 在建工程 120 借 銀行存款 600 貸 短期借款 600 借 原材料 200 應交稅費 34 貸 銀行存款 234 借 生產(chǎn)成本 200 貸 原材料 200 借 銀行存款 600*117% 貸 主營業(yè)務收入 600 應交稅費 600*17% 借 銀行存款 50 貸 固定資產(chǎn)清理 50 借 固定資產(chǎn)清理 10 貸 銀行存款地 10
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,