業(yè)務(wù)招待費(fèi)如當(dāng)年沒銷售,是要全額調(diào)增
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除,如果沒有收入是不是要全額調(diào)增
老師,去年一張發(fā)票沒有開,有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳的時候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是要全部調(diào)增
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)如當(dāng)年沒銷售是不是要全額調(diào)增?
老師 當(dāng)年沒有收入,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是全部納稅調(diào)增呢
老師認(rèn)繳制計(jì)提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了
通訊費(fèi)做到工資合并,算交個稅,員工福利費(fèi)是單獨(dú)計(jì)稅還是合并到工資里一起算個稅
合并報表都合并哪些呀?譬如利潤表,是不是收入、成本、銷管財費(fèi)用 都需要相加!匯總后,再按利潤表的勾稽關(guān)系算最終的利潤?。?/p>
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個如何填?章程上也沒有說總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認(rèn)繳資金額?相關(guān)合理稅費(fèi)填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開了3張新的。(金額沒錯,備注欄要修改) 那我5月做賬 主營業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,入賬怎么做,不屬于福利費(fèi)吧,
老師,小規(guī)模期間簽訂的合同,現(xiàn)在想升為一般人,那可以取得13%的票嗎
你好老師 比如我這個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是1萬 銷項(xiàng)稅額是2萬 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣8000 我想下月勾選抵扣 這樣我只要交2000元的稅 那這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ?
我們進(jìn)貨價格4900含稅,如果銷售出去對方不要票,網(wǎng)上說不低于不含稅價格出售才不虧,我買資金出去了4900,如果售價就是進(jìn)價里的不含稅金額4336,我才流入資金4336元,從現(xiàn)金流怎么理解這個不虧呢?
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哦,不能按實(shí)際發(fā)生的60%嗎?老師
不能按實(shí)際發(fā)生的60%。
好的,老師。是有銷售收入的情況下二種熟低扣除對嗎
是,有銷售收入的情況下二種孰低扣除