買入報廢車,不用入固定資產(chǎn),不用累計折舊
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
老師請問一下,公司有一輛舊車,現(xiàn)在要買掉,買者是個人,(買者告訴我們收車后,他們把車報廢,給報廢單我們)賬和發(fā)票,財務(wù)應(yīng)該怎么做?謝謝
老師你好 請問下 我們公司21年買的20輛汽車 去年的時候賣出去十輛 今年也賣出去五輛,都是沒開票 按照為開票收入報的稅,本月他們收購我們汽車的人賣出去了三輛 開票是以我們公司開給個人的普票 這個我需要做什么
老師,請問一下公司買了輛二手車。有發(fā)票可以入賬的嘛?我看我們開出去機(jī)動車發(fā)票,都有給人家票的啊。我們買的。竟然老板說沒有發(fā)票的。
老師,公司去年買車輛保險一萬,我已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了。現(xiàn)在這個車輛提前報廢,保額能退兩千回來。發(fā)票保險公司又拿原件回去沖紅了。那么,請教一下老師,保險公司沖紅了這個發(fā)票不應(yīng)該又重新開具一張新發(fā)票給我們嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
那入什么科目吖?
主營業(yè)務(wù)成本?
先入庫存商品,后期出售,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
不見出售嘞,看到開票出去都是報廢款
入了車3臺的,但是沒有開過出去,我看以前兩任會計都去了固定資產(chǎn),但是都沒有做折舊
是用于出售的,不要入固定資產(chǎn)
意思是購進(jìn)報廢車。然后拆了出售?
是的,購進(jìn)報廢車,然后拆了出售