你好,這個(gè)是需要調(diào)的了
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒(méi)有健全的賬目,沒(méi)用財(cái)務(wù)系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關(guān)于銷(xiāo)售票據(jù),統(tǒng)計(jì)了銷(xiāo)售額和部分銷(xiāo)售費(fèi)用,但是成本方面只有成品出入庫(kù),沒(méi)有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤(rùn)報(bào)表,但是遇到一個(gè)難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本,我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長(zhǎng)沙市有一個(gè)店鋪,老板銷(xiāo)售經(jīng)理都在這邊,新的店鋪產(chǎn)生的租金、門(mén)面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍,房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓,供門(mén)面和財(cái)務(wù)人員、銷(xiāo)售人員住宿吃飯的,還有門(mén)面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
問(wèn)題1公司位置較偏僻!我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn),有時(shí)候不到20 ,這樣不發(fā)給個(gè)人了!由同事統(tǒng)一從飯店訂購(gòu)員工餐!由員工持飯店定額發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)!老師我附上員工餐費(fèi)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),和發(fā)票,這樣能做到福利費(fèi)里面嗎? 怎么做才穩(wěn)妥 ? 我們平時(shí)招待太多了!這塊 問(wèn)題2市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員每天40元誤餐補(bǔ)助,做到工資表里面發(fā)放!申報(bào)個(gè)稅收入時(shí),這塊不用申報(bào)了吧!誤餐補(bǔ)助免稅的吧!
老師好,每個(gè)門(mén)店都有阿姨煮飯,但是阿姨在采購(gòu)時(shí)沒(méi)辦法取得發(fā)票,我想通過(guò)發(fā)放餐補(bǔ)跟工資薪金一起申報(bào)個(gè)稅,把每月買(mǎi)菜買(mǎi)米的款分?jǐn)偟矫總€(gè)人頭上,做個(gè)餐補(bǔ)簽收單,錢(qián)是從老板私戶(hù)出,工資發(fā)放時(shí)餐補(bǔ)我掛其他應(yīng)付款_老板,這個(gè)辦法行得通嗎?不這樣做每月少一萬(wàn)多的費(fèi)用。
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買(mǎi)菜3千多,阿姨每次拿回來(lái)的票都是小商販那里買(mǎi)的,每天買(mǎi)1-2佰多,小商販都是手寫(xiě)單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱(chēng)、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說(shuō)要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開(kāi)票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
老師早上好!我們公司是商鋪?zhàn)赓U公司,目前做前期的裝修。裝修中購(gòu)買(mǎi)的材料,有些價(jià)值一兩千的,無(wú)法取得發(fā)票,但是,這些有的有銷(xiāo)售單,有些有收據(jù),總之要有一個(gè)憑據(jù)。收到貨后,還需要配齊以下資料:采購(gòu)支付的轉(zhuǎn)賬憑證、到貨后相關(guān)人員驗(yàn)收且實(shí)物拍照留檔、入庫(kù)驗(yàn)貨(做入庫(kù)單,相關(guān)人員簽字)、出庫(kù)做出庫(kù)單(相關(guān)人員簽字),報(bào)銷(xiāo)時(shí)做賬單(相關(guān)人員簽字)、最后做費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(相關(guān)人員簽字)。然后前期老板私戶(hù)給報(bào)銷(xiāo),后期公司公戶(hù)開(kāi)通后,公戶(hù)報(bào)銷(xiāo)。請(qǐng)問(wèn)老師,這樣一套流程下來(lái),可以入賬嗎?(說(shuō)明一下:會(huì)在所得稅前調(diào)增的)
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢(qián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專(zhuān)票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶(hù)參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私?hù)收款的,也要求我們用私戶(hù)付。我們沒(méi)有私戶(hù),也不想找私戶(hù),怎么給甲公司解釋比較好?
那她如果補(bǔ)開(kāi)收據(jù)可以嗎?每天買(mǎi)菜都沒(méi)超過(guò)500元
你好,你可以入賬,只是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除。
但這個(gè)不是員工福利嗎 也需要發(fā)票才可以嗎
你好,是的,是需要發(fā)票的。