4 月增值稅稅負(fù)低可能會被稅務(wù)關(guān)注。計算得出稅負(fù)率約 0.33%,較低。可能引發(fā)稅務(wù)機關(guān)預(yù)警、風(fēng)險評估等。但如果存在季節(jié)性因素、采購集中、新辦企業(yè)初期等合理原因,能解釋稅負(fù)低的情況,企業(yè)應(yīng)備好相關(guān)資料以備稅局查賬
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
請問老師我們12月有31萬的銷項,前期留抵稅額有八萬,本月進(jìn)項22萬多,抵掉就不用繳稅了,是不是不太合適?稅負(fù)會不會太低了,我們是做電力工程的。前期問老板說只能接受交8000的稅,但是少勾選一張票就要交9000多的增值稅,加上附加稅就上萬了,請問老師我該怎么做比較好?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時申報了部分出口退稅 由于當(dāng)時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師我們公司的無票收入有兩種情況,一種是確定不要票,一種是不確定要不要票。那我申報無票收入的時候怎么申報?
收到一筆款,是A的名義轉(zhuǎn)到賬上,算是其中一個股東B的投資款,但現(xiàn)在另一位股東C認(rèn)為以另一人A轉(zhuǎn)來的款是不屬于A的投資款,他們已另外簽好說明協(xié)議,那這筆賬應(yīng)該如何記錄?
一年前的已入賬的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票明細(xì)類別有問題,現(xiàn)在再讓對方重新紅沖開票入賬可以嘛,需要調(diào)整以前年度嘛
老師你好,我企業(yè)所得稅今天交了,我可以撤回嗎
合并公司當(dāng)年的匯算哪個公司做
老師開了一張專票,剩下是普票超30萬,全額納稅對不
老師 6月的一張進(jìn)項發(fā)票 當(dāng)月供應(yīng)商有做部分紅沖 現(xiàn)在有兩張發(fā)票 一個正數(shù) 一個負(fù)數(shù) 抵扣勾選那里是只有正數(shù)發(fā)票 可以抵扣勾選嗎 請問負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦? 可抵扣的進(jìn)項應(yīng)該減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額
老師,電子稅務(wù)局在哪里可以找到1季度企業(yè)所得稅申報表,需要更正修改
老師,社會組織能開專用發(fā)票嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本時出口退稅的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
我因為我有出口那也沒有辦法避免對嗎?
本來我還可以享受退稅
同學(xué)你好 對的 這個也沒辦法