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麻煩歲月靜好老師回答: 老師,我現(xiàn)在做匯算清繳,營業(yè)收入有2630517.57元,但是它提示本屬期申報增值稅收入1881717.57元,相差的正好是沒開票收入,這個怎么辦,不用管嗎? 這不是和申報的增值稅收入對不上嗎,

2025-04-23 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-23 16:02

不能不管。先自查核對收入核算依據(jù)、排查業(yè)務明細。若增值稅申報錯,申報期內更正,過申報期與稅局溝通;若企業(yè)所得稅收入核算錯,匯算清繳期內更正;若兩者無誤屬正常差異,備好資料向稅局說明。

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不能不管。先自查核對收入核算依據(jù)、排查業(yè)務明細。若增值稅申報錯,申報期內更正,過申報期與稅局溝通;若企業(yè)所得稅收入核算錯,匯算清繳期內更正;若兩者無誤屬正常差異,備好資料向稅局說明。
2025-04-23
你好,你要么去更正申報增值稅,要么按增值稅的收入申報所得稅。
2025-04-23
主表里面的營業(yè)收入等于你利潤表里面的營業(yè)收入。
2023-04-10
原來無票收入正常申報納稅了,現(xiàn)在開發(fā)票時先把原來的無票收入做一個負數(shù)收入的分錄,然后再按發(fā)票來確認收入。這樣不會重復交稅了,你就把按照正負相加的銷售額來申報納稅。
2023-07-06
你好,學員,這也要問一下大廳柜臺要不要到現(xiàn)場更正申報,因為當時紅沖也是在柜臺申報
2023-05-21
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