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老師,我是農業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調呀

2025-04-23 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-23 14:59

價稅分離并計提增值稅:借 “以前年度損益調整” 244.66 元,貸 “應交稅費 —— 應交增值稅”244.66 元。 補計增值稅減免轉入營業(yè)外收入:借 “應交稅費 —— 應交增值稅”244.66 元,貸 “以前年度損益調整” 244.66 元。 若 “以前年度損益調整” 有余額,結轉到 “利潤分配 —— 未分配利潤”。 調整資產負債表年初應交稅費、未分配利潤項目,利潤表上年營業(yè)收入、營業(yè)外收入項目。

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快賬用戶6595 追問 2025-04-23 15:01

我可以不調嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:04

同學你好 這個不可以

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快賬用戶6595 追問 2025-04-23 15:15

個稅和工資薪金金額需要相同嗎?我個稅每個月報了500,但是沒有計提工資,也沒有發(fā)過工資,這個有影響嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:17

同學你好 是的 要一致

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快賬用戶6595 追問 2025-04-23 15:49

?調整資產負債表年初應交稅費、未分配利潤項目,利潤表上年營業(yè)收入、營業(yè)外收入項目。 這個怎么調呀

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快賬用戶6595 追問 2025-04-23 15:50

要一致,我該怎么調整

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:55

為啥要調整這么多 工資要補計提的

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價稅分離并計提增值稅:借 “以前年度損益調整” 244.66 元,貸 “應交稅費 —— 應交增值稅”244.66 元。 補計增值稅減免轉入營業(yè)外收入:借 “應交稅費 —— 應交增值稅”244.66 元,貸 “以前年度損益調整” 244.66 元。 若 “以前年度損益調整” 有余額,結轉到 “利潤分配 —— 未分配利潤”。 調整資產負債表年初應交稅費、未分配利潤項目,利潤表上年營業(yè)收入、營業(yè)外收入項目。
2025-04-23
你好,可以的,可以這么做。
2023-04-03
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-11-24
你好,這個金額大嗎?如果不大的話,你直接借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-04-21
同學,無論有沒有超過30萬,都 要做價稅分離 分錄如下, 借應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——增 沒超過就是 借應交稅費——增 貸營業(yè)外收入 如果超過了 借應交稅費 貸銀行存款
2023-10-12
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