價稅分離并計提增值稅:借 “以前年度損益調整” 244.66 元,貸 “應交稅費 —— 應交增值稅”244.66 元。 補計增值稅減免轉入營業(yè)外收入:借 “應交稅費 —— 應交增值稅”244.66 元,貸 “以前年度損益調整” 244.66 元。 若 “以前年度損益調整” 有余額,結轉到 “利潤分配 —— 未分配利潤”。 調整資產負債表年初應交稅費、未分配利潤項目,利潤表上年營業(yè)收入、營業(yè)外收入項目。

我公司是小規(guī)模納稅人,去年有一筆收入今年發(fā)生銷售退回,確認收入的增值稅,當季免稅沒有交,計入了營業(yè)外收入,請問今年分錄應該怎么做
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉為營業(yè)外收入,我報企業(yè)所得稅的時候,忘記把這個加進去報稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報了,也繳款了,我現(xiàn)在應該怎么做呢?
看老師你好 小規(guī)模季度45萬以內減免的增值稅不是要計入營業(yè)外收入并計提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 今年我該怎么調整
老師你好 小規(guī)模季度45萬以內減免的增值稅不是要計入營業(yè)外收入并計提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 但是2021匯算清繳還沒報 我該怎么操作一下
老師,小規(guī)模公司2022年一季度有198元增值稅,沒有轉到營業(yè)外收入,現(xiàn)在結轉本年度一季度增值稅時發(fā)現(xiàn)的,怎么處理啊?能不能在本次一次性轉入營業(yè)外收入
你好老師,做出租房屋中介,開發(fā)票應該開什么項目,可以開房產租賃嗎?
老師,請問對方開給我司技術服務發(fā)票20萬,需不需要分期攤銷,謝謝
500以內的收據(jù)可以做到成本里面嗎?
有個問題,就是之前財務24年虛假暫估了27萬的費用,今年5月匯算清繳調增了27萬,但是賬上的應付賬款暫估款一直有余額沒有沖銷,這個我目前把它做進營業(yè)外收入的話,是不是相當于雖然25年5月已經(jīng)調增了,但是賬平了后26年又把這部分交稅了
老師,請問如果營業(yè)范圍是這些:主要出口貿易,產品以裝修材料,櫥柜衣柜,家具,機械,電梯,電氣產品,酒店配套產品,在注冊公司的時候是選擇進出口類有限公司還是選貿易有限公司?
請問下我們公司是海運公司:9月份買了一艘二手船,預付500萬船款,10月份開始運營,現(xiàn)在船舶發(fā)票還沒開進來,老板說明年開可以嗎?老師
老師,你好,我在東莞打算開一家個體戶,主營業(yè)務是做電商(通過小程序理解收服務費,比如掛美團的鏈接上去,然后,別人通過我小程序的美團鏈接下單成功,我就會收取一部分服務費。例如別人消費1000元,我這邊有10元服務費),那我這邊需要繳納什么稅呀?稅費繳納基數(shù)及稅率是多少呀?稅費申報是啥時候申報呀?
B公司是銷售方,A公司是購買方也是廠房出租方,B公司銷售給A公司貨物已開票10萬,但B公司欠A公司房租5萬,總房租6萬,B公司因為剛成立是以關聯(lián)公司C公司的名義簽訂廠房租賃合同,所以B公司就已對公預付轉賬給A公司一個季度房租1萬,A公司開給C公司發(fā)票1萬,A公司最后抵消完后應付B公司10-5-1=4萬,但是未付房租5萬A公司還是開給C公司,這個B公司怎么做賬呢
請問老師,公司原本是一個股東。是100%控股股東,現(xiàn)在公司的監(jiān)事也想入股。是公司資本金增加還是原股東轉股處理?
建安的維修費開發(fā)票的稅率是開多少稅率的?
我可以不調嗎
同學你好 這個不可以
個稅和工資薪金金額需要相同嗎?我個稅每個月報了500,但是沒有計提工資,也沒有發(fā)過工資,這個有影響嗎
同學你好 是的 要一致
?調整資產負債表年初應交稅費、未分配利潤項目,利潤表上年營業(yè)收入、營業(yè)外收入項目。 這個怎么調呀
要一致,我該怎么調整
為啥要調整這么多 工資要補計提的