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計(jì)提成本,如果是4月計(jì)提了成本,但實(shí)際8月才進(jìn)行支付甚至次年2月進(jìn)行支付,這樣可以嗎,4月計(jì)提成本是沒(méi)有發(fā)票的

2025-04-23 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-23 14:07

可以的 單位職工的不需要發(fā)票

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快賬用戶(hù)2590 追問(wèn) 2025-04-23 14:08

計(jì)提的不是單位職工工資,我們發(fā)放工資給勞務(wù)公司,這個(gè)發(fā)給勞務(wù)公司的錢(qián)作為成本

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快賬用戶(hù)2590 追問(wèn) 2025-04-23 14:09

勞務(wù)公司下的人員不是我們公司職工

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齊紅老師 解答 2025-04-23 14:09

那就是勞務(wù)費(fèi)是嗎?那不允許抵扣所得稅匯算清繳之前有發(fā)票才可以抵扣。

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快賬用戶(hù)2590 追問(wèn) 2025-04-23 14:11

對(duì),勞務(wù)費(fèi)作為的成本,,計(jì)提這個(gè),匯算清繳前取不得發(fā)票只要納稅調(diào)增就可以嗎老師,其他風(fēng)險(xiǎn)會(huì)有嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 14:12

對(duì)的是的,這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。

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快賬用戶(hù)2590 追問(wèn) 2025-04-23 15:22

老師,按照支付的派遣人員的工資作為我們成本(工資先發(fā)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司再發(fā)給派遣人員)。如果我們4月只先計(jì)提兩個(gè)人的費(fèi)用,最終核算費(fèi)用時(shí)是9月,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,那么分錄就寫(xiě):借應(yīng)付帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以嗎,取得的發(fā)票附在4月記賬憑證里嗎

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快賬用戶(hù)2590 追問(wèn) 2025-04-23 15:24

勞務(wù)公司開(kāi)的票還都是一張,分開(kāi)開(kāi)具那么數(shù)量太多了,這一張附哪里好啊,附在9月支付那張還是4月計(jì)提那張記賬憑證后

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:25

你好,你們做勞務(wù)費(fèi)不應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,然后你紅沖的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。發(fā)票開(kāi)票日期是9月份,這個(gè)發(fā)票放到9月份的憑證后面。

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快賬用戶(hù)2590 追問(wèn) 2025-04-23 15:26

我們不給勞務(wù)公司下員工發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,只核算費(fèi)用然后把費(fèi)用給勞務(wù)公司,連著管理費(fèi)一起給,這樣用不到應(yīng)付職工薪酬科目,是有什么問(wèn)題嗎老師X﹏X

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:30

這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的啊,這屬于臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)呀,不屬于你單位的職工

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您好,12月做暫估,收到發(fā)票先沖回暫估,再按發(fā)票重新計(jì)提
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