可以的 單位職工的不需要發(fā)票
老師,我的成本發(fā)票20月付款10月才開(kāi),其實(shí)這些成本是7–9月合計(jì)數(shù),可以在9月計(jì)提出來(lái)嗎?19月發(fā)票回來(lái)就直接放進(jìn)去
4月沒(méi)有收到成本票 付款是做錯(cuò)分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒(méi)有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進(jìn)去,怎么做分錄
老師,2022年計(jì)提的成本和費(fèi)用無(wú)發(fā)票,待2023年5月來(lái)的發(fā)票但是沒(méi)有支付貨款,貨款如果在2023年9月支付或2023年沒(méi)有支付,匯算清繳可以扣除嗎?
2023年12月計(jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2元 貸其他應(yīng)付款 2元 2024年1月紅沖12月計(jì)提的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-2元 貸其他應(yīng)付款-2元 1月 按照實(shí)際金額重新寫(xiě)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1元 貸:銀行存款1元 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)報(bào)表 本年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加了1元,但實(shí)際是23年的成本,是不是分錄哪里錯(cuò)了?
12月計(jì)提未支付的工資35萬(wàn),記的分錄是接業(yè)務(wù)支出成本35萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬35萬(wàn),次年1月份銀行支付實(shí)際發(fā)放9萬(wàn),怎么記分錄,12月多計(jì)提的那26萬(wàn)怎么辦
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請(qǐng)問(wèn)我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費(fèi)計(jì)入什么科目
電子稅務(wù)局顯示經(jīng)營(yíng)所得(A表)待申報(bào),這個(gè)是在哪里申報(bào),電子稅務(wù)局點(diǎn)的 沒(méi)有反應(yīng)
境外分公司承接了建筑工程,可以分包給國(guó)內(nèi)的總公司嗎?
老師,法人股東中的法定盈余公積金轉(zhuǎn)增資本需要交稅嗎
老師您好 一般戶(hù)可以發(fā)工資嗎
A公司是我們的客戶(hù),但是會(huì)通過(guò)我們采購(gòu)貨物,付錢(qián)的話(huà),是客戶(hù)自己付的 我們?cè)谥虚g就賺這個(gè)中間價(jià) 這個(gè)分錄怎么做
老師,你好,我今天面試一個(gè)公司,是一個(gè)剛剛成立的門(mén)窗公司,他們自己記錄了幾個(gè)月的流水賬,現(xiàn)在需要一個(gè)財(cái)務(wù)幫他們做好賬,但是他們?cè)谪?cái)務(wù)這一塊完全沒(méi)有任何的設(shè)備,財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有,記賬憑證這些也沒(méi)有,我要入職這家公司,我應(yīng)該怎么做呢
個(gè)人所得稅員工2025.4入職,2025.6離職,報(bào)了個(gè)稅。2025.8月又入職,22025.99月報(bào)個(gè)稅,人員信息怎樣填寫(xiě)?
計(jì)提的不是單位職工工資,我們發(fā)放工資給勞務(wù)公司,這個(gè)發(fā)給勞務(wù)公司的錢(qián)作為成本
勞務(wù)公司下的人員不是我們公司職工
那就是勞務(wù)費(fèi)是嗎?那不允許抵扣所得稅匯算清繳之前有發(fā)票才可以抵扣。
對(duì),勞務(wù)費(fèi)作為的成本,,計(jì)提這個(gè),匯算清繳前取不得發(fā)票只要納稅調(diào)增就可以嗎老師,其他風(fēng)險(xiǎn)會(huì)有嗎
對(duì)的是的,這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
老師,按照支付的派遣人員的工資作為我們成本(工資先發(fā)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司再發(fā)給派遣人員)。如果我們4月只先計(jì)提兩個(gè)人的費(fèi)用,最終核算費(fèi)用時(shí)是9月,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,那么分錄就寫(xiě):借應(yīng)付帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以嗎,取得的發(fā)票附在4月記賬憑證里嗎
勞務(wù)公司開(kāi)的票還都是一張,分開(kāi)開(kāi)具那么數(shù)量太多了,這一張附哪里好啊,附在9月支付那張還是4月計(jì)提那張記賬憑證后
你好,你們做勞務(wù)費(fèi)不應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,然后你紅沖的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。發(fā)票開(kāi)票日期是9月份,這個(gè)發(fā)票放到9月份的憑證后面。
我們不給勞務(wù)公司下員工發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,只核算費(fèi)用然后把費(fèi)用給勞務(wù)公司,連著管理費(fèi)一起給,這樣用不到應(yīng)付職工薪酬科目,是有什么問(wèn)題嗎老師X﹏X
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的啊,這屬于臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)呀,不屬于你單位的職工