生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物,應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅。逾期未申報(bào)的,一般視同內(nèi)銷征稅。但根據(jù)相關(guān)政策,在收齊退(免)稅憑證及相關(guān)電子信息后,可申報(bào)辦理出口退(免)稅;未在規(guī)定期限內(nèi)收匯或辦理不能收匯手續(xù)的,在收匯或辦理相關(guān)手續(xù)后,也可申報(bào)辦理退(免)稅。同時(shí),申報(bào)退(免)稅的出口貨物一般應(yīng)在出口退(免)稅申報(bào)期截止之日前收匯,特殊情況按規(guī)定處理。
生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷售額:是指當(dāng)月開(kāi)具的出口發(fā)票銷售額,還是申報(bào)出口的銷售額
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)上個(gè)月有一單貨物已出口,已開(kāi)票。本月申報(bào)出口退稅提示不能退稅,要視同內(nèi)銷處理,具體該怎么處理?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物當(dāng)月已出口,增值稅申報(bào)表已填報(bào),但是出口發(fā)票未開(kāi)具。這樣怎么做賬?
老師,你好,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),內(nèi)銷占比大于出口,如果出口貨物開(kāi)具出口發(fā)票,不滿足退稅條件,是不是不需要申報(bào)退稅呀,這個(gè)意思是銷售正常開(kāi)具,但不一定要申報(bào)退稅?這樣理解對(duì)嗎?
生產(chǎn)型出口企業(yè)首次出口一批貨物,大概11萬(wàn)多點(diǎn),當(dāng)月內(nèi)銷141萬(wàn)多點(diǎn),首次申報(bào)出口退稅一定要退稅嗎?
老師,我自己的廠房出租可以從價(jià)計(jì)征嗎,還是必須從租計(jì)征
老師你好,就是我們的成本不太好結(jié)轉(zhuǎn),只能平時(shí)自己估,前面多估了后面就少估,,前面少估了后面就多估點(diǎn),,可是老師這種估成本的表格要怎么制作,可以這樣做嗎?
老師,我們是甲方(用人單位),乙方是勞動(dòng)者,簽了一份勞 動(dòng) 合 同(適用于建筑企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)招用務(wù)工人員),然后我們是勞務(wù)分包,和A建筑公司簽了分包協(xié)議,我想問(wèn)一下,這個(gè)工資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)是業(yè)主發(fā),但是這個(gè)個(gè)稅是我們報(bào)嗎? 總共6個(gè)員工,我們給其中一個(gè)員工報(bào)了社保
老師,房地產(chǎn)公司一級(jí)和二級(jí)的區(qū)別是什么呢?一級(jí)開(kāi)發(fā)靠什么賺錢?二級(jí)呢?
已經(jīng)一般納稅人了還可以繼續(xù)開(kāi)5%的租金發(fā)票?
在哪里可以查到,自己的經(jīng)營(yíng)范圍和開(kāi)票稅目是不是一致的呢?也就是我想開(kāi)的稅目,在電子稅務(wù)局能不能開(kāi)出來(lái)
如果是農(nóng)房企業(yè),用的是農(nóng)民工,不報(bào)個(gè)稅,也沒(méi)開(kāi)勞務(wù)費(fèi),這個(gè)成本支出怎么記,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)匯算清繳時(shí)怎么辦
員工申請(qǐng)2000元備用金采購(gòu)藥品,怎么做分錄
剛發(fā)現(xiàn)去年有2份動(dòng)車退票費(fèi)按9%計(jì)算抵扣了9.38元,憑證跟動(dòng)車票一樣的卡片式,89月申報(bào)該怎么糾正是全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是能抵扣6%轉(zhuǎn)出3%,還是需要在其他欄里填負(fù)數(shù)在客運(yùn)票進(jìn)項(xiàng)抵扣里填負(fù)數(shù)。
我自己有片花木地,且辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒(méi)有銀行開(kāi)戶,如果賠償款匯入到我個(gè)人銀行卡。需要交個(gè)人所得稅嗎
這批貨物目前在港口,由于美國(guó)高關(guān)稅,客戶未提貨,但已報(bào)關(guān)且結(jié)關(guān)了。
已結(jié)關(guān)的,有出口退稅聯(lián),需要開(kāi)具銷售發(fā)票是?(那我們這批貨物特殊客戶未提貨,后續(xù)可能面臨客戶退貨風(fēng)險(xiǎn))
現(xiàn)在開(kāi)具銷售發(fā)票,暫時(shí)不申報(bào)出口退稅,那稅局會(huì)按照內(nèi)銷先征稅?還是等到明年4月再征稅?
你們開(kāi)給客戶的發(fā)票哦 收集齊退稅資料就可以退稅
現(xiàn)在面臨客戶不付尾款,后續(xù)可能要退貨的風(fēng)險(xiǎn),可我們報(bào)關(guān)流程又走完了,也結(jié)關(guān)了,開(kāi)票后,又不適合做出口退稅。
那你就先不做退稅申報(bào),因?yàn)闆](méi)收到全部貨款
那現(xiàn)在開(kāi)具發(fā)票,稅局是不征稅?
我們不做出口退稅,也就不會(huì)做進(jìn)項(xiàng)抵扣
稅局是等到明年4月才會(huì)視同內(nèi)銷再征稅?
退稅的開(kāi)零稅率 出口免稅就開(kāi)免稅的
好的,謝謝
另外已結(jié)關(guān)的發(fā)票,必須當(dāng)月開(kāi)具出來(lái)?
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝