同學(xué),你好 底層邏輯就是這個(gè)稅額要沖掉,可以沖營(yíng)業(yè)外收入,也可以沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
外貿(mào)企業(yè)。計(jì)提退稅款和實(shí)際收到的退稅款有差額。請(qǐng)問(wèn)差額部分轉(zhuǎn)入成本的分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—出口銷(xiāo)售成本。。。(差額) 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(差額) 還是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 呢??
老師 你好 開(kāi)發(fā)票的銷(xiāo)售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 建筑公司沒(méi)有庫(kù)存商品,收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢,我不太明白
2022.9月份心雨面包房的分錄有點(diǎn)疑問(wèn),麻煩咨詢(xún)一下老師,分錄1.借方:銀行存款51500貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1500,為什么是貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000元,不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000元呢?分錄4.借方:庫(kù)存商品33900貸方:現(xiàn)金或者銀行存款33900,不是30000+3000=33000元?金額339000元怎么來(lái)的???分錄5.借方:營(yíng)業(yè)外收支出1033貸方:庫(kù)存商品100應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額33這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅33元是怎么來(lái)的呀?不是1000*3%的是30嗎?分錄7借方銀行存款6300貸方其他收入6000銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅300,這個(gè)300元是怎么來(lái)的呢?謝謝
老師你好,21年有一個(gè)會(huì)計(jì)分錄本應(yīng)是, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 結(jié)果寫(xiě)成了 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 現(xiàn)在怎么改呢
老師您好,我公司當(dāng)年利潤(rùn)表收入和當(dāng)年增值稅納稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額不一致,原因如下:當(dāng)年增值稅銷(xiāo)售額為開(kāi)票金額,該開(kāi)票金額于上年做了借方應(yīng)收賬款,貸方?jīng)_減了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;本年開(kāi)票時(shí)借方銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,并借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有走收入科目,所以導(dǎo)致收入和增值稅納稅申報(bào)表銷(xiāo)售額對(duì)不上,稅務(wù)局現(xiàn)在要求提交自查報(bào)告,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是否有稅務(wù)問(wèn)題。稅是正常交了,只是當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)收入并交稅,第二年開(kāi)票才交稅的
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶(hù)代收社保錢(qián),公戶(hù)付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會(huì)計(jì)微信掃碼付的 沒(méi)從銀行對(duì)公賬戶(hù)支付 我應(yīng)該怎么做賬呢