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Q

我公司有幾名兼職人員 (根據(jù)他們做的業(yè)務(wù)的利潤(rùn)給他們計(jì)算薪資) 是不是要按照勞務(wù)報(bào)酬去申報(bào)個(gè)稅?個(gè)稅稅率怎么計(jì)算?是否需要這幾個(gè)兼職人員去代開發(fā)票給到公司?

2025-04-22 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-22 14:47

勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)

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快賬用戶7303 追問 2025-04-22 14:48

可以不開發(fā)票嘛?

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齊紅老師 解答 2025-04-22 14:48

不開票就不能稅前扣除

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快賬用戶7303 追問 2025-04-22 14:50

如果不開發(fā)票的話 也要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬且支付報(bào)酬 但是不能抵企業(yè)所得稅是吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-22 14:52

是的,就是那個(gè)意思的

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快賬用戶7303 追問 2025-04-22 14:52

那如果不開發(fā)票的話我公司給他們支付報(bào)酬的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄呀

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齊紅老師 解答 2025-04-22 14:53

還是一樣的計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),

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快賬用戶7303 追問 2025-04-22 14:57

分錄是一樣的 但是年度匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-22 14:58

是的,就是那個(gè)意思的哈

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快賬用戶7303 追問 2025-04-22 15:06

對(duì)于個(gè)人來說 每個(gè)月要按照上述稅率由公司代扣個(gè)稅(勞務(wù)報(bào)酬所得) 但是年度匯算清繳的時(shí)候也是可以按照合計(jì)工資金額不超六萬 多退少補(bǔ)?

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齊紅老師 解答 2025-04-22 15:08

是的,就是那個(gè)子匯算

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快賬用戶7303 追問 2025-04-22 15:09

老師 是不是每次勞務(wù)報(bào)酬金額不超過500的話不需要提供發(fā)票也可以稅前扣除呀?

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齊紅老師 解答 2025-04-22 15:11

稅法是那樣規(guī)定的,關(guān)鍵是當(dāng)?shù)囟惥质欠裾J(rèn)可?

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勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
2025-04-22
是的,代開的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)
2022-12-02
你好,勞務(wù)報(bào)酬需要繳納個(gè)稅,他去稅務(wù)局開具發(fā)票
2021-11-03
你好 ,這個(gè)兼職形式是怎樣用功形式,
2021-12-08
你好, 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬 貸:應(yīng)付職工薪酬,按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),理論是要開發(fā)票的
2020-11-26
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