不是只補(bǔ)繳新增部分年終獎對應(yīng)的個稅 。需要在自然人電子稅務(wù)局扣繳端進(jìn)行更正申報,流程如下: 啟動更正 登錄扣繳端,選 “稅款所屬月份”(即發(fā)放年終獎當(dāng)月 ),點(diǎn)擊【綜合所得申報】-【4 申報表報送】,確認(rèn)申報狀態(tài)為 “申報成功”,點(diǎn)【更正申報】按鈕 。 報表填寫 點(diǎn)擊【1 收入及減除填寫】,選 “全年一次性獎金收入” 所得項目,雙擊該員工數(shù)據(jù),錄入正確年終獎金額 。 稅款計算 完成數(shù)據(jù)更正后,點(diǎn)擊【2 稅款計算】,系統(tǒng)重新算稅,得到包含新增部分年終獎的應(yīng)納稅額 。 申報表報送和稅款繳納 點(diǎn)擊【4 申報表報送】-【發(fā)送申報】。若產(chǎn)生新增應(yīng)補(bǔ)稅款,通過【稅款繳納】菜單完成繳納 。

老師,我還是剛才問你那個3萬年終獎問題的。按你說的計提年終獎帶小數(shù)點(diǎn)的,有點(diǎn)假,這個人不是銷售人員,他是研發(fā)人員。那就還按3萬年終獎計提。那我在更正2020年12月報表的時候,合并工資申報,他只用交795.6的稅,那我現(xiàn)在3月份申報,然后這個月扣個稅,等于說是公司替他先交了個稅,然后他再還回來,我理解的對不對?
關(guān)于 全年一次性獎金 ,上一個單位在年初時已發(fā)了一筆,報稅時選擇了按 全年一次性獎金 并在當(dāng)月預(yù)繳了稅;后續(xù)因為員工工作變動,新單位在本年末又發(fā)了一筆年終獎。 請問 員工在年度個稅匯算清繳時,可以自行修改選擇后一筆新單位的年終獎 作為 全年一次性獎金 來節(jié)稅嗎?因為經(jīng)計算如將后一筆獎金來作單獨(dú)報稅會更劃算,但是原單位預(yù)計不會幫修改申報。
請問去年5月幫員工代扣代繳的個人所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少報了稅款怎么辦?更正申報需要交滯納金嗎?更正申報后,需要補(bǔ)的稅款是由單位代扣還是職工自己在個人所得稅app上自己補(bǔ)交?
員工離職了,還有提成九千和年終獎七千沒發(fā),提成這個月發(fā),年終獎估計要再兩個月才發(fā)。 但是他實際私下找法人借款七千,找他領(lǐng)導(dǎo)借了五千,一半怕他不還錢,一半他們也私下談過就是,準(zhǔn)備拿提成扣掉五千還他領(lǐng)導(dǎo),年終獎七千還法人。(相當(dāng)于員工的工資部分轉(zhuǎn)他領(lǐng)導(dǎo)和法人) 1、馬上要發(fā)的提成和過兩個月發(fā)的年終獎,個稅申報該怎么處理,現(xiàn)在一塊測算嗎?(會有個稅產(chǎn)生,現(xiàn)在不扣,他后面就沒錢在這邊了) 2、員工私下的欠款,在工資的提成和年終獎里抵扣掉,需要什么材料嗎?
有個員工2023年的年終獎,財務(wù)申報工資的時候是給他按的是全年一次性獎金收入所得報的個稅。反正這部分年終獎也交過稅了,假如說現(xiàn)在個稅匯算清繳的時候,年終獎不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎就不管就行了唄?就匯算清繳的時候收入不選年終獎,反正之前申報的時候已經(jīng)交過稅了,這個就算年終獎的單獨(dú)計稅,對吧?
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
當(dāng)初交了1000,更正后重新計算稅款,需要交1200,是不是這次更正只需要代扣代繳200稅款
扣繳全年一次性獎金沒有減減除費(fèi)用和專項扣除 專項附加扣除,是不是只需要補(bǔ)繳200就可以,然后賬上在四月補(bǔ)計提少發(fā)的那部分獎金
同學(xué)你好 是的 這個就是多退少補(bǔ)
少補(bǔ)的話涉及滯納金嗎老師
同學(xué)你好 這個不會的
為什么呀老師
這個就是給你匯算清繳的機(jī)會多退少補(bǔ)
好的老師,發(fā)送申報后,還能撤銷更正嗎
同學(xué)你好 這個可以的
是不是只選全年一次性獎金,正常工資薪金就不會被更正呀老師
同學(xué)你好 嗯,你也可以合并工資的