款項處理 退還貨款:沖減存貨成本,影響所得稅扣除額。 違約金:計 “營業(yè)外收入”,繳企業(yè)所得稅。 受理費等:沖原掛賬或損益科目,影響所得稅應納稅所得額。 進項轉(zhuǎn)出:取得供應商紅字發(fā)票時轉(zhuǎn)出,收到退款未取得票不能轉(zhuǎn) 。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師好!在2021年2月1日公司副總兼項目經(jīng)理以公司名義與個人簽訂了工程發(fā)包意向性協(xié)議。當時這個副總(兼項目經(jīng)理)要這個人將款項轉(zhuǎn)入我個人卡(用途:黔東國際項目誠信金50萬元),當時款項進入我個人卡時,我不同意,要求退還到打錢進入我賬戶的賬戶??筛笨傉f暫時收下,因為要用這筆款項來發(fā)放拆遷戶的過渡費及其他開支。我當時說要I么進公戶,要么退回去,總之堅 決不同意用我個人卡去付,最后副總與另一個員工協(xié)商好,將我個人卡收到的款項(誠信金)轉(zhuǎn)入到另一名員工個人賬戶,由她去支付過渡費及其他費用。請問一下像這種操作我會不會有稅務風險?我應該如何規(guī)避財務風險?需要公司給我出具什么來防避風險?
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
董孝斌老師,你好有個問題需要請教,2021年合作的供應商因提供的質(zhì)量有問題,經(jīng)法院一審二審,我們公司我目前有一個強制執(zhí)行申請書,里面包含了退還貨款200萬,違約金50萬,受理費基保全費1萬元,且我于2024年3月收到了執(zhí)行申請書里面的描述的款項合計,請問:1.收到的款項類目不同應如何稅務賬務處理? 2.當時進項已經(jīng)抵扣,請問現(xiàn)在供應商沒有給我們開具紅字發(fā)票,我們什么時候應該進項轉(zhuǎn)出么?是收到退款還是對方開具紅字發(fā)票的時候?@董孝斌老師
幾筆“服務費”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費用調(diào)整了,要對24年企業(yè)所得稅年度納稅申報表進行說明
差額開票的稅額,不能進項抵扣了嗎
老師好!收到4-6月份房租發(fā)票,未付款,怎么做分錄
麻煩老師給我發(fā)一份勞務報酬的稅率表?
老師主營業(yè)務收入可以不設置二級明細科目嗎?如果設置根據(jù)什么設置啊,比如抖音平臺收入還有吧臺收入,這都屬于餐費收入啊,怎么設置二級,直接都設置二級餐費收入,還是設置抖音收入和餐費收入啊
注冊公司,核名,是哪個網(wǎng)址
人力資源代繳的社保分錄怎么寫? 還用做計提嗎?
你好,個體戶是核定征收的, 1.需要做賬嗎 2.需要準備成本發(fā)票嗎 3.超過多少收入,會變?yōu)椴橘~
老師,請問稅務返款后,獎勵財務人員,財務人員是否要交個稅。
法院退回訴訟費怎么沖賬,之前付出去掛的管理費用,2024年付的,現(xiàn)在收回法院退款怎么沖
好的老師,非常感謝 1.看強制執(zhí)行申請書也是可以的是吧?不是必須看法院判決書才可以是吧?反正是按照申請書上面的款項來轉(zhuǎn)給我們的 2.我們收到的款項類目不同,必須分別來核算處理,不能混在一起計入營業(yè)外收入處理是么? 3.進項稅額轉(zhuǎn)出是必須對方給我們開具了紅字發(fā)票才能做相應的進項轉(zhuǎn)出申報和賬務處理,與收到退還款項沒有關系,對方一直不給我們開具,那我們一直不用轉(zhuǎn)出么? 4.賬務處理:收到退回貨款2336000(含稅價) 借方銀行存款 貸方:庫存商品 借方:庫存商品: 貸方:主營業(yè)務成本 5取得銷項負數(shù)發(fā)票,如何賬務處理?
我直接在另一個問題里回復了 你看看