你好,沒業(yè)務就辦理停業(yè),有業(yè)務就先開著
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值。現(xiàn)在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
老師,請問一下,我現(xiàn)在就是要開發(fā)票,然后我現(xiàn)在我問了一下,我代做賬的,他說代開發(fā)票的話可能超過45萬就開不出去了,然后我現(xiàn)在還要開40萬的發(fā)票出去,我就想公司的那個開不出去的話,能不能用,因為我還有一個個體工商戶的那個,可以開發(fā)票,但是那個基本上一直沒有怎么用它,我現(xiàn)在就想的話,先能不能個體工商戶開40萬的發(fā)票出去,然后在這一個半月在在這個季度之內(nèi),然后把這40萬的進賬,再就是再有進賬發(fā)票進項進來,這樣可以嗎?
我們是一家小規(guī)模公司,季度收入超過30萬就要交1%的增值稅,然后我們之前1-9月有收入確認錯了,確認多了幾萬,現(xiàn)在把之前確認錯的在這個季度調(diào)整下去了,本來10-12月收入是超過30萬的,減去1-9月確認多的收入就不超過30萬了,想問下這樣算不到30萬的額度嗎。。。還用交增值稅嗎,謝謝
就是我們有一個建筑公司,然后嘞,他是定額征收,核定征收的,就是一個季度是45萬的。那個開票額度,然后嘞,現(xiàn)在稅局他又把額度降,他是把那個開票金額降下來了,但是他那個核定征收,它那個是不變的嘛。 然后,如果那個核定征收還是按照一個季度45萬,但是他開票只給我們一個月開10萬,那我們一個季度就是30萬,那我們還是按45萬去。交稅的話,那肯定劃不來。那現(xiàn)在我想提額的話,是做合同是吧?提交給稅局。 然后我做合同呢,是合同的金額是在45萬以內(nèi)好呢,還是45萬以上好呢?
就是現(xiàn)在我有一個建筑公司,然后是個體工商戶,就是上次我跟你說的一個季度。按核定征收的45萬去交稅的,但是現(xiàn)在稅局只給我一個月開10萬,我就覺得劃不來,因為我一個季度只能開30萬的票,然后要按45萬去交那個稅。然后我們會計他就說,他說叫我注銷掉,他說不合規(guī),我不太懂為什么不合規(guī),一個公司正常正常。去做事,正常開發(fā)票,正常交稅,這有什么不合規(guī)的呢? 我不明白,他說的不合規(guī)是哪里不合規(guī)?核定征收是正常的呀,那我也交稅呀,對不對?我只不過是只跟一個公司開票而已,那。那我這個公司,我就是跟這個公司合作呀。 這個公司也沒有采購什么的 也沒有別人開發(fā)票
老師,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方公司都需要交印花稅吧,我想問一下這個印花稅是以實繳的20個交還是按股權(quán)股權(quán)占比交啊?
分錄摘要上要注明轉(zhuǎn)讓價格0元嗎?
借:投資收益貸:長投這個摘要咋個寫啊,后面憑證附轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
你好,我們2025年在職職工共計892人,發(fā)放總工資為4760000元,江蘇鹽城,還繳納多少殘保稅?
注銷營業(yè)執(zhí)照時顯示未注銷的社保費登記信息是怎么回事
請教下銷售設備附帶安裝的業(yè)務按什么內(nèi)容開票啊?貨物為主,混合銷售,貨物和安裝時分在合同都有標價,怎么子發(fā)票上體現(xiàn)呢?
業(yè)務活動表中的二、費用 (一)業(yè)務活動成本 相當于收益分配表中的哪個項目?
老師,0元轉(zhuǎn)讓,那是不是不用進行賬務處理,但是之前實繳那20的長投咋處理呢
制造業(yè),修復產(chǎn)品制造方法的專利服務費怎么做會計分錄?
老師,請問如果去年增值稅退伍軍人政策,減免增值稅額減免多了,要怎么補交增值稅?
停業(yè)了以后再開業(yè)的話,它那個額度會降下來嗎?
會的,半年零申報就會降下來