同學(xué),你好 沒有不合規(guī),聽你的描述,你的公司沒有不合規(guī)
老師,你好,揚(yáng)州采購合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來,正規(guī)起來,然后我4月份開始就有采購合同,也好多沒合同,有票,我想補(bǔ)印花稅。我是不是可以等 我,有銷售開票,那個月一起申報,還是說。我這個月沒開票,就先申報印花稅,我是不是也可有勾進(jìn)項(xiàng)票,把印花稅的錢,抵扣掉 ,我們一直,還沒有開票。沒有銷售合同去把發(fā)票提成10萬元,百萬的,現(xiàn)在是萬元的,還沒領(lǐng)發(fā)票
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進(jìn)的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進(jìn)項(xiàng),我也可以開銷項(xiàng),但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)的話,是不是這個不太合規(guī)?
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規(guī)模,一個是個體戶。他個體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說是是開發(fā)票嘛,對吧,他也沒有正式的業(yè)務(wù)往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應(yīng)該怎么處理,公司希望少交點(diǎn)稅
就是我想問一下,就是我現(xiàn)在接著這個那個公司就是裝修公司,嗯,他那個一直都沒有記過賬,然后他現(xiàn)在想從那個小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)為一般納稅人,嗯,他們原來那個公司賬戶上的錢。嗯,我我不知道他都過過什么,反正是他一直沒有記賬,他這公司也開了好多年啦,原來就是一個空殼公司,啥也沒有干,然后最近干開實(shí)體啦,然后。嗯,他這個賬怎么記呀,我怎么開始建賬呀,我都我都感覺都頭大,我都。那就是他一般都是跟那個散戶,就是跟個人裝修的,你這個也沒有收入話開就那種無票收入,嗯,就都是做一些這種無票收入可以嗎?如果多了的話,無票收入稅務(wù)局會不會查賬呀。
老師你好,我想問一下,就是我們公司租了別人的車,然后是一個月480就是租給我們車的人,每個月給我們開480元的發(fā)票,是不是這樣就挺正規(guī)的呀,這就沒事是吧,就是那個人是不是也不用交稅呀?嗯,因?yàn)樗褪鞘且呀?jīng)退休的人員,然后每個月就是只有480元的這個租車費(fèi)的收入是不是也涉及不到交個稅是吧?
如果個體戶年審逾期了,沒有審核有影響嗎?
老師公司今年補(bǔ)的22年到24年的社保,之前沒計提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個體的這個表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的啊?
小規(guī)模收一個點(diǎn)的普票跟九個點(diǎn)的普票有什么影響?
請問老師付人員勞務(wù)報酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險如何做賬?
收到一張銷售部門費(fèi)用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個問題可以嗎? 我查了明細(xì)賬,其他應(yīng)付款不平,這個原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個月社保費(fèi),4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
老師,計算電商商品毛利潤時需要扣除推廣費(fèi)和快遞費(fèi)嗎
季度企稅 有補(bǔ) 往年虧損嗎
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時工工人工資發(fā)放吧 給報個稅
但是我們公司的會計,他就老是說讓我銷戶。 他說,他的意思是說,現(xiàn)在一個季度30萬,就是核定征收是比較合規(guī)的。
她說她保證不了稅務(wù)沒問題,我覺得這個不是會計盡最大可能去避免的事情嗎
同學(xué),你好 會計說,流水不正常。 你是不是三流不一致呀。
三流不一致是什么意思
同學(xué),你好 就是現(xiàn)金流、貨物流、發(fā)票流,金額客戶名對不上的
我剛剛在抖音上面看了一下,他是說核定征收的話,是按照利潤率去去交稅的。那他既然給我定了45萬一個季度。那我開票我都沒有超過45萬,然后我是按照這個利潤率去交3%,5%~35%的那個稅率,那為什么。我們這個會計他還是說有問題呢,我我認(rèn)為核定征收這個就已經(jīng)是很明顯的,就是明顯就是成那個那個成本還有支出就是算不出來的那種啊。 核定征收的意思,不就是讓這些小企業(yè)就是得不到進(jìn)發(fā)票的那些方便一點(diǎn)嗎?我搞不懂
對沒錯,就是說這個這個公司它就是只有收入沒有支出,其他的所有的業(yè)務(wù)都沒有,就是只跟。這一個公司合作有業(yè)務(wù)往來。 然后稅局是給這個公司核定一個季度是四四十五萬嘛,但是我們是沒有開到45萬的。然后稅局嘞,現(xiàn)在他就不給我們開那么。多了,一個月只給我們開十萬。 然后,我就覺得劃不來。然后,我想問的是,核定征收的話,那他給我們定了45萬,但是我們只開了30萬的話,那他是按照45萬去交稅的吧?
同學(xué),你好 給你核定了多少,你就按照多少繳納
百分之多少 如果我現(xiàn)在一個季度只開30萬以內(nèi),那我是不是也得一個季度交4千5 如果我后期都是不超過30萬,稅局會不會把核定征收的金額降下來
同學(xué),你好 你是核定的,你就按照核定的走。沒有什么百分之多少。
工商戶季度開票45萬的情況下,需要繳納的稅款主要包括增值稅、附加稅和個人所得稅。具體計算如下: 增值稅:由于開票金額超過30萬,增值稅稅率為1%。因此,增值稅為45萬 × 1% = 4500元。 附加稅:附加稅為增值稅的12%,減半征收后為6%。因此,附加稅為4500元 × 6% = 270元。 個人所得稅:根據(jù)當(dāng)?shù)卣撸瑐€人所得稅可能適用核定征收或查賬征收。如果是核定征收,稅率可能為0.5%到1%。假設(shè)適用0.5%的核定征收稅率,個人所得稅為45萬 × 0.5% = 2250元。大概是這樣的金額吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的