您好同學(xué),不需要調(diào)增財務(wù)報表
老師您好!公司在今年匯算清繳時調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請問,我的稅務(wù)申報表上的未分配利潤負(fù)數(shù)要比匯算清繳實際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
老師您好,請問做21年匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了,但是還是處于虧損狀態(tài),不需要補交企稅,請問我現(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理嗎
老師您好,我現(xiàn)在做公司2023年年報匯算清繳,如果12月份的有部分?jǐn)?shù)據(jù)會有調(diào)整變動,比如折舊,招待費,實發(fā)工資那些,那還需要改回上年12月份的賬和賬報嗎,還是說不需要改賬,只是在申報年報的表里調(diào)增調(diào)減,如果有調(diào)增要補繳企業(yè)所得稅,直接入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整入未分配利潤,其他不做變動呢?非常感謝老師的指教!
老師您好請問,年度匯算清繳申報同時也需要申報年度財務(wù)報表,我理解的是財務(wù)報表是填寫的匯算清繳錢的數(shù)據(jù),對嗎?匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對企業(yè)會計上的賬務(wù)處理事項予以填表調(diào)整,所以如果有稅收上的超額的業(yè)務(wù)招待費之類的也只是需要稅收 不需要改動報表??
董孝彬老師晚上好!請教您,企業(yè)24年是虧損,匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費有調(diào)增,那調(diào)增的數(shù)據(jù)如何賬務(wù)處理?是否需要調(diào)整24年的財務(wù)報表呢?謝謝老師!
公司購買的原始股出售了。賬面上記得是長期股權(quán)投資,那這次賣出股票取得的銀行存款怎樣記賬?
老師,25年的1-5月應(yīng)發(fā)工資和個稅申報系統(tǒng)的應(yīng)發(fā)工資不一樣,拿了當(dāng)月的工資表逐月逐個核對了,個稅系統(tǒng)申報的工資和工資表的一樣,但做賬錄分錄的應(yīng)發(fā)工資數(shù)字就是少了。這個賬上怎么調(diào)整回來?
找答疑的郭老師,謝謝
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,沒有實收資本,帳面虧損40萬,轉(zhuǎn)讓價20萬,請問一下要個人所得稅嗎
求2025年企業(yè)所得稅匯算清繳excel表格帶公式 或者A105000Excel表格
老師,安裝公司小規(guī)模,開出去安裝費,我進(jìn)項能進(jìn)公司開的勞務(wù)費嗎
老師,請問個體戶營業(yè)額達(dá)到多少升為公司,有沒有具體標(biāo)準(zhǔn)?
老師早上好,社區(qū)搞鄰里活動節(jié),開具我們物業(yè)公司發(fā)票買的爆米花機,洗衣粉讓我們報銷,請問我們可以入賬管理費福利費還是應(yīng)該如何做賬?
你好老師,新所得稅實際支付工資,我填的和個稅當(dāng)期收入是一樣的金額為什么系統(tǒng)會提示你填報的金額大于本年的個稅薪資累計支出,請問本年發(fā)了獎金也報了個稅,請問獎金包括在實際支付工資嗎?
公司買的酒,取得了增值稅發(fā)票,在什么情況可以抵扣進(jìn)項
謝謝老師!那調(diào)增的數(shù)據(jù)怎樣做賬務(wù)處理呢?
調(diào)增的數(shù)據(jù)不需要做賬務(wù)處理了哈,本身就是稅會差異導(dǎo)致的,而且是永久差異,也不需要遞延所得稅調(diào)整。