您好同學(xué),不需要調(diào)增財(cái)務(wù)報(bào)表
老師您好!公司在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請(qǐng)問,我的稅務(wù)申報(bào)表上的未分配利潤負(fù)數(shù)要比匯算清繳實(shí)際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
老師您好,請(qǐng)問做21年匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,但是還是處于虧損狀態(tài),不需要補(bǔ)交企稅,請(qǐng)問我現(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理嗎
老師您好,我現(xiàn)在做公司2023年年報(bào)匯算清繳,如果12月份的有部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有調(diào)整變動(dòng),比如折舊,招待費(fèi),實(shí)發(fā)工資那些,那還需要改回上年12月份的賬和賬報(bào)嗎,還是說不需要改賬,只是在申報(bào)年報(bào)的表里調(diào)增調(diào)減,如果有調(diào)增要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,直接入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整入未分配利潤,其他不做變動(dòng)呢?非常感謝老師的指教!
老師您好請(qǐng)問,年度匯算清繳申報(bào)同時(shí)也需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,我理解的是財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫的匯算清繳錢的數(shù)據(jù),對(duì)嗎?匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理事項(xiàng)予以填表調(diào)整,所以如果有稅收上的超額的業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的也只是需要稅收 不需要改動(dòng)報(bào)表??
董孝彬老師晚上好!請(qǐng)教您,企業(yè)24年是虧損,匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增,那調(diào)增的數(shù)據(jù)如何賬務(wù)處理?是否需要調(diào)整24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?謝謝老師!
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說嗎?小規(guī)模我們每個(gè)月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬,需要繳納個(gè)人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運(yùn)輸公司,購進(jìn)牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對(duì)方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項(xiàng)目中,會(huì)計(jì)核算的土地成本中兩大部分。 一個(gè)是土地征用費(fèi)包括土地轉(zhuǎn)買價(jià),手續(xù)費(fèi),拍賣傭金,大市政配套費(fèi),契稅,耕地占用稅; 一個(gè)是拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi),安置動(dòng)遷費(fèi),回遷房建造費(fèi),農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費(fèi)里的土地買價(jià)、手續(xù)費(fèi),契稅這三個(gè)在取得土地使用權(quán)支付的金額項(xiàng)目進(jìn)行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費(fèi)是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置動(dòng)遷費(fèi)、回遷房建造費(fèi)、農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)在開發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看,我說的各項(xiàng)扣除內(nèi)容是否正確。錯(cuò)誤的或遺漏的請(qǐng)指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實(shí)繳
老師你好,我們有一家建筑勞務(wù)公司,在2021年度的時(shí)候,申報(bào)的個(gè)人所得稅工資薪金總金額:907萬元,但是在人數(shù)有100人,在企業(yè)所得稅年報(bào)上填寫的工資薪金賬載金額和稅收金額:909萬,但是以前的會(huì)計(jì)在申報(bào)殘疾人保障金的時(shí)候申報(bào)的人數(shù):22人,申報(bào)的總金額:173萬,被稅務(wù)部門的大數(shù)據(jù)比對(duì)出來了,現(xiàn)在讓我重新更正申報(bào)殘疾人保障金申報(bào)表,麻煩問一下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)雖然是100人,但是和我們勞務(wù)公司簽訂的員工合同只有20人左右,其余的都是其他包工頭帶到工地上干活的農(nóng)民工,請(qǐng)問這些人申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按工資薪金申報(bào)還是按照勞務(wù)報(bào)酬來申報(bào)?
老師,您好,保證合同期間是什么意思?
現(xiàn)在新公司注冊(cè)資本金先注冊(cè)高,回頭再減資。因?yàn)閷?shí)繳制,但是有的時(shí)候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊(cè)高
謝謝老師!那調(diào)增的數(shù)據(jù)怎樣做賬務(wù)處理呢?
調(diào)增的數(shù)據(jù)不需要做賬務(wù)處理了哈,本身就是稅會(huì)差異導(dǎo)致的,而且是永久差異,也不需要遞延所得稅調(diào)整。