你好,可以的。但是損益類的要用以前年度損益調(diào)整。這個應(yīng)付職工薪酬并沒有多。如果你確實覺得他多的話,那你就只能去反結(jié)賬,到去年去更正。
老師好,請問1-7月份沒有計提應(yīng)付職工薪酬,在8月份是否可以一次性發(fā)7個月的工資?
請問12月份計提了應(yīng)付職工薪酬,在1月份需要沖紅,多計提了,金額有40萬,這個要怎么分錄呢?要調(diào)整以前年度嗎?
老師,我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計提,然后今年六月份審計發(fā)現(xiàn)這個問題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計提,出的報表,所以應(yīng)付職工薪酬新報表有余額,但是審計是23年6月做的,我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個余額
老師,去年的5月份工資直接發(fā)放沒有計提,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬多了,這個怎么辦呢
老師 去年12月計提1月工資做的借應(yīng)付賬暫估,貸應(yīng)付職工薪酬。今年要調(diào)整一下,是直接沖正嗎
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
財務(wù)報表年報的時候再把這筆應(yīng)付職工薪酬做到去年可以嗎?
你好,嗯,操作可以的。只是如果你想這樣子做就建議還是反結(jié)賬
這樣子所有的數(shù)據(jù)都能對得上。