你好,可以抵扣,但是需要去調(diào)整以前年度的匯算。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,2020年預(yù)繳了所得稅28萬(wàn),2020年匯算清繳虧損50萬(wàn),在2021年辦理了留底退稅28,7月申報(bào)2季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)虧損11萬(wàn),這次分錄怎么做呢?
老師,異地預(yù)繳增值稅和附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,分錄怎么寫(xiě)呢?附加稅, 印花稅和企業(yè)所得稅可以當(dāng)月抵扣嗎?
老師,我們公司被稽查了,補(bǔ)繳2020年的企業(yè)所得稅還有滯納金及罰款,分錄怎么做?能夠稅前扣除嗎?
老師,您好。我們現(xiàn)在補(bǔ)了2020年印花稅3.8萬(wàn)和滯納金1.08萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)如何分錄,以及這3.8萬(wàn)可以2022匯算清繳的時(shí)候扣除嗎?要如何操作才能企業(yè)所得稅稅前扣除呢
補(bǔ)繳2020年印花稅2萬(wàn),怎么做分錄,還能稅前抵扣企業(yè)所得稅嗎
                請(qǐng)問(wèn)甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開(kāi)不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒(méi)有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢(qián)收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開(kāi)票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒(méi)票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬(wàn)賬怎么做?
請(qǐng)問(wèn)一下,未開(kāi)票收入,上個(gè)月做了三千元的未開(kāi)票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢(qián)的銷項(xiàng)稅,就沒(méi)有把上個(gè)月未開(kāi)票收入低這個(gè)月開(kāi)票金額,上個(gè)月的未開(kāi)票收入我可以下個(gè)月低開(kāi)票金額嗎?


借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
怎么做分錄?調(diào)整以前報(bào)表有影響嗎
你好就按照上面做憑證。這個(gè)是需要調(diào)整以前的匯算
不調(diào)整是不是也不影響,只是多繳稅而已?
你好,這么說(shuō)吧,會(huì)計(jì)還是有一個(gè)真實(shí)性的原則,你不調(diào)整就是不真實(shí)的數(shù)據(jù)是錯(cuò)的。
調(diào)整的話,具體需要調(diào)整哪個(gè)報(bào)表的哪一項(xiàng)?
你好,就是稅金及附加。主表稅金及附加,所以你要先去更正季度申報(bào)。
如果我不想麻煩,不調(diào)整報(bào)表,認(rèn)繳了,只是真實(shí)性原則,但沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響吧,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啥的
你好,這就看稅務(wù)局如何要求了。 看管理員的態(tài)度