可以那樣操作的,沒問題
我們公司正處于發(fā)展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉(zhuǎn)錢到我們的對公賬戶 其中我們與他們簽訂了協(xié)議之內(nèi)的 等后面我們有錢了 把之前的協(xié)議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現(xiàn)在他們公司用另外一個銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們的公司的錢 這個錢 要我們在15天之內(nèi)歸還給他們 請問老師 歸還的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)他們哪個賬戶?
甲公司借用我公司資質(zhì)接了一個工程,現(xiàn)在甲公司用他們的公司賬戶轉(zhuǎn)賬到我們公司賬戶,然后我們再用我們公司賬戶支付這個工程項目上的材料款,這個該怎么做這兩筆轉(zhuǎn)賬分錄
上個季度有張普票工廠一直沒開出來,現(xiàn)在告訴我說他們賬戶凍結(jié)了,可以用他們另一個公司開票給我們嗎? 如果只能用他們收我們貨款的公司開票的話,他們賬戶凍結(jié)中,這個月開不了就跨年了,有影響嗎
老師,我們是工程監(jiān)理公司,有個這種情況,就是有其他公司與我們合作,相當于我們有資質(zhì),他們用我們的公司做項目,我們就收管理費,他們公司可以給我們簽訂一個工程咨詢的協(xié)議嗎?然后這個工程回款之后,他們公司又給我們開票,我們給他們對公付款,可以嗎?
老師,我想問下我們有個事業(yè)部,他的項目回款在公司,我們當自己的收入入賬,然后他從公司借了一筆錢,現(xiàn)在要用他的工程款抵借款后,余額再付給他,他又不能提供成本票給我們,我們就不能從公賬里支付,這種情況他的賬款怎么做賬給他清平呀?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄