你好,可以增加成本費(fèi)用,降低利潤總額
請問老師公司有未分配利潤能股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎,還是要分配完利潤才能股權(quán)轉(zhuǎn)讓
老師好,因為之前分錄操作有誤,把分紅款做成管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么調(diào)整呢?結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后,本年利潤為11萬.利潤分配-未分配利潤為46萬。但是本月應(yīng)該有的未分配利潤為70萬,差額13萬請問該怎么做調(diào)整呢? 好讓本期的未分配利潤金額為實際的70萬呢?
公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤有150萬 ,怎么樣可以減少未分配利潤少交稅啊老師 急急急
老師好,一人有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓有未分配利潤,交完20%的個稅后,未分配利潤怎么處理呢,是掛在賬上還是分掉呢
老師,我司盈利300萬要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,先把未分配利潤分配完后再轉(zhuǎn)讓比較節(jié)稅嗎?先分配未分配利潤的話只需要分配者繳納20%的個人所得稅吧
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個庫管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計費(fèi)嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進(jìn)銷存應(yīng)該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?
這是個環(huán)衛(wèi)公司,和政府簽的合同到期了,暫時不會有業(yè)務(wù)了,賬上有90萬的存貨,能不能30萬賣掉,成本結(jié)轉(zhuǎn)60萬,然后再開回來些勞務(wù)費(fèi)發(fā)票抵成本呢
或者還有哪些好的方法,盡量少交稅還不會有風(fēng)險呢
能不能先暫估,等股權(quán)轉(zhuǎn)讓以后再紅沖呢
能先暫估,等股權(quán)轉(zhuǎn)讓以后再紅沖。
這樣會不會有風(fēng)險呢
稅局不查賬,就不會有風(fēng)險
做股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些流程呢?需要交哪些稅呢?
先做稅務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,交稅,再做工商變更,再做稅務(wù)變更