不需要的,直接統(tǒng)計(jì)管理費(fèi)用-福利費(fèi)科目就行
請問老師,企如果我的應(yīng)付職工薪酬科目下的金額比管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用下明細(xì)科目福利費(fèi)中的合計(jì)金額要?。ň褪钦f有些福利費(fèi)沒有走應(yīng)付職工薪酬科目直接計(jì)入費(fèi)用),在匯算清繳時(shí)是否需要納稅調(diào)整?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬哪里,我福利費(fèi)直接走的管理費(fèi)用,沒有通過應(yīng)付職工薪酬,需要調(diào)整嗎
老師,2022年福利費(fèi)做賬時(shí)直接 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在要匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)下面沒有金額 匯算清繳,職工薪酬那張表 職工福利費(fèi)能按管理費(fèi)用下的金額填嗎?
請問做賬的時(shí)候職工福利費(fèi)沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬,直接記入管理費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候需要把管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)填入應(yīng)付職工薪酬哪張表里面的福利費(fèi)那一欄嗎?
之前做福利費(fèi),都是直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),沒有用應(yīng)付職工薪酬科目過渡,現(xiàn)在想把今年之前月份的用筆分錄調(diào)整,用應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過渡,怎么寫分錄?
老師您好,我開出口發(fā)票,我要換算為人民幣開,我按匯率是當(dāng)月的第一個(gè)工作日計(jì)算后開,那么我選擇第一個(gè)工作日的匯率我需要做備案嗎?還是自己算開就行
老師 企業(yè)要租個(gè)人的車 個(gè)稅按照財(cái)務(wù)租賃(1-20%)*20%=16% 對方代開增值稅1% 附加稅1%*(1+6%)=1.06% 綜合稅負(fù)17.06% 可以這樣認(rèn)為嗎
購買商品,供應(yīng)商那有積分,比如購買1000元的產(chǎn)品,實(shí)際支付900,積分抵100,具體怎么記賬,記什么科目
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費(fèi)用,請問我該怎么填寫報(bào)表
開發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負(fù)一般是多少?
年中建賬時(shí),錄取累積發(fā)生額,費(fèi)用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬