同學(xué),你好 那可以先計入銷售費用,算暫估費用
小規(guī)模 3月代開專票1%增值稅, 會計分錄怎么做?2%記入營業(yè)外收入,會計分錄怎么寫?2% 也沒收錢,發(fā)票也沒顯示,怎么記入會計分錄那,記入營業(yè)外收入用什么科目對應(yīng),不平衡了
小規(guī)模企業(yè)銷售購入不動產(chǎn)賬戶處理(企業(yè)用的小企業(yè)會計準則 沒有投資性房地產(chǎn)科目 購入房產(chǎn)計入固定資產(chǎn)科目用于出租出售 企業(yè)有經(jīng)營業(yè)務(wù)之一就是銷售房產(chǎn)) 現(xiàn)提問:該房產(chǎn)出售通過固定資產(chǎn)清理科目確認收入是不是只能計入營業(yè)外收入 該收入能計入其他業(yè)務(wù)收入么 應(yīng)該怎么做
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,每月的物業(yè)費欠費的我都計入應(yīng)收賬款了,但是后面因為某種原因要對該戶業(yè)主免收費,那我賬務(wù)處理是不是應(yīng)該借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,那么營業(yè)外支出二級科目寫啥好呢?
作為物業(yè)公司,收取租戶水、電費并開出發(fā)票的,之前是計入待攤費用科目, 1.現(xiàn)在是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)收入?向水廠、電力公司支付水電費時候是不是用其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)?現(xiàn)在科目轉(zhuǎn)換應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)換? 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本的稅務(wù)方面應(yīng)該怎么處理? 3.有無具體會計分錄演示。
天貓技術(shù)服務(wù)費開出發(fā)票會計分錄:借:銷售費用貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅-銷項稅抵扣發(fā)票的話是該做什么會計分錄
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
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