你好,這個(gè)所屬期是幾月份預(yù)繳的?然后你這一次申報(bào)是幾月份?
一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,本期增值稅應(yīng)納稅額為0,但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減,已填寫(xiě)表4稅額抵減,主表23欄填寫(xiě)了維護(hù)費(fèi)后,出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),結(jié)果不能申報(bào)負(fù)數(shù)的增值稅,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報(bào)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下我上月申報(bào)增值稅時(shí)后還有應(yīng)補(bǔ)退稅款是負(fù)數(shù),本期申報(bào)時(shí)天在哪里呢?填附表二的上期留抵稅額抵減欠款,可是填不了,應(yīng)該填哪里自己會(huì)顯示在表格中呢?
請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅,這月申報(bào)上月增值稅時(shí),本來(lái)就進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。我在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅,然后在34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,那顯示就是負(fù)數(shù),不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開(kāi)成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請(qǐng)退稅?
@郭老師,我發(fā)現(xiàn)4月的增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的38.94元忘記在附表4的加計(jì)抵減的本期調(diào)減額那里填上3.89了,是不是要更正申報(bào)并繳納稅金和滯納金?
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車(chē),未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車(chē)賣(mài)給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車(chē)輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
這是3月開(kāi)的跨區(qū)域報(bào)考,但是我是4月申報(bào)了的,然后這幾天一直等系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)字和3月正常的稅一起申報(bào),然后也沒(méi)帶出來(lái),
本期發(fā)生額這里你可以自己填寫(xiě)。
老師是不是附表4,就填這一個(gè)表,然后這個(gè)金額是不是就只是增值稅,不包含增值稅附加稅
附表四的本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有主表28都要填寫(xiě)
老師提交的時(shí)候出現(xiàn)這種請(qǐng)款,再不管不行,直接強(qiáng)制申報(bào)
你的稅款所屬期,你看一下是3月份嗎?是的話,需要抵扣這個(gè)增值稅,忽略提交。
是的,老師,是我3月開(kāi)的,那我忽略提交。
對(duì)的是的,忽略提交。