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您好老師,我想問(wèn)一下我們2024年出口一批貨物,成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直沒(méi)有收到,如果5.31號(hào)之前收不到需要做怎樣的處理?都需要多交什么稅?如果現(xiàn)在收到了還可以辦理退稅嗎?

2025-04-17 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-17 10:34

沒(méi)有發(fā)票,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳,納稅調(diào)增。 增值稅和所得稅 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有出口的增值稅需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo) 可以

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快賬用戶7391 追問(wèn) 2025-04-17 10:38

老師,增值稅是需要補(bǔ)交13%的稅嗎?出口免稅不能享受了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 10:41

你好對(duì)的 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不免稅

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快賬用戶7391 追問(wèn) 2025-04-17 10:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-17 10:44

不用客氣,工作愉快。

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沒(méi)有發(fā)票,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳,納稅調(diào)增。 增值稅和所得稅 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有出口的增值稅需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo) 可以
2025-04-17
對(duì)的 是的 普票可以 只能免稅不退稅。
2025-01-18
如果 3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,通常是可以申請(qǐng)出口退稅的 申請(qǐng)出口退稅的一般條件包括: 企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費(fèi)稅的應(yīng)稅產(chǎn)品,且屬于可退稅類(lèi)別,而非免稅或征稅產(chǎn)品。 貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)離境并結(jié)關(guān),存在相關(guān)的報(bào)關(guān)單電子信息。 財(cái)務(wù)上已記錄為銷(xiāo)售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對(duì)于貴公司的情況: 已進(jìn)行了增值稅申報(bào),說(shuō)明在財(cái)務(wù)處理上有相應(yīng)的操作,滿足了賬務(wù)上做出銷(xiāo)售處理的條件。 雖然銷(xiāo)售發(fā)票未開(kāi),但只要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開(kāi)具即可。 關(guān)鍵在于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請(qǐng)出口退稅的。 另外,作為首次申報(bào)出口退稅的企業(yè),流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進(jìn)行出口退免稅備案申請(qǐng),提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 退稅勾選:在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上,將購(gòu)進(jìn)出口貨物的增值稅專(zhuān)用發(fā)票做退稅的勾選。 收集信息:包括報(bào)關(guān)單等相關(guān)信息。 系統(tǒng)申報(bào):在電子稅務(wù)局進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報(bào),提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 上門(mén)核查:等稅局通知,首次上門(mén)核查,核查通過(guò)后即可收到退稅款。
2025-02-17
企業(yè)所得稅 沒(méi)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)成本在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增,后續(xù)取得可追溯扣除(不超 5 年)。 增值稅 沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能申報(bào)退稅,若最終無(wú)法取得,可能需視同內(nèi)銷(xiāo)征稅;能取得普通發(fā)票可適用免稅政策。
2025-05-21
你好退稅的前提是先收匯才可以的
2024-03-30
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