你好,你的折舊開(kāi)始了嗎?沒(méi)有的話,你所得稅里面和利潤(rùn)表里面都不要有營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年我們公司購(gòu)買(mǎi)了保本的理財(cái)產(chǎn)品,購(gòu)買(mǎi)時(shí)分錄是 借:交易性金融資產(chǎn),貸:銀行存款。贖回時(shí)我的分錄是 借:銀行存款,貸:交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應(yīng)交增值稅。按貸款服務(wù)申報(bào)繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里面了,說(shuō)明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是轉(zhuǎn)管員說(shuō)我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多,要讓我更正申報(bào),我把投資收益放在營(yíng)業(yè)外收入里面,這種做可以嗎?(稅局比對(duì)表里企業(yè)所得稅只包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入)謝謝!
老師您好,請(qǐng)教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開(kāi)普通增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤(rùn)表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入那里就沒(méi)有金額,問(wèn)題就是增值稅那里有報(bào)收入,利潤(rùn)表沒(méi)有,出售固定資產(chǎn)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)不會(huì)造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 老師這里的固定資產(chǎn)清理算作收入申報(bào)增值稅,那么企業(yè)所得稅這里的固定資產(chǎn)清理沒(méi)有反應(yīng)在利潤(rùn)表里面,不就會(huì)產(chǎn)生增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)的差異嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,收到不征稅收入購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),借制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,借遞延收益 貸營(yíng)業(yè)外收入,在利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入是加入到利潤(rùn)總額中計(jì)算企業(yè)所得稅,這到清繳匯算時(shí)是否不用扣除此費(fèi)用?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,收到不征稅收入購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),借銀行存款 貸遞延收益,借固定資產(chǎn) 貸銀行存款,這樣的話利潤(rùn)表里沒(méi)有體現(xiàn)這筆不征稅收入,那企業(yè)所得稅里面填寫(xiě)了不征稅收入那就對(duì)不上利潤(rùn)總額,這咋處理,謝謝
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
沒(méi)有這營(yíng)業(yè)外收入,就相當(dāng)所得稅表里不填寫(xiě)不征稅收入?但繳企業(yè)稅出現(xiàn)了多個(gè)預(yù)算科目,不能繳稅
你好,沒(méi)有這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,不填寫(xiě)不征稅收入。里面,因?yàn)槟阋矝](méi)有多交稅,為什么要填寫(xiě)不征稅收入?你也沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入呀。
不填寫(xiě)不征稅收入,但有正常銷(xiāo)售收入要交企業(yè)所得稅,也只交這個(gè)稅,就提示多個(gè)預(yù)算科目不能繳稅,這是什么原因
因?yàn)樗挥绊懩愕睦麧?rùn),沒(méi)有多交稅,我不清楚他哪個(gè)科目影響你的利潤(rùn),遞延收益嗎?
按正常不征稅收入是要在企業(yè)所得稅申報(bào)里體現(xiàn) ,利潤(rùn)表里沒(méi)有不征稅收入,企業(yè)所得稅里填寫(xiě)了,數(shù)據(jù)跟表格里不一致又過(guò)不了系統(tǒng)。如果是遞延收益,是哪個(gè)分錄沒(méi)有做對(duì)?
你好,利潤(rùn)表里面你有營(yíng)業(yè)外收入,政府補(bǔ)助,然后才去填寫(xiě)所得稅不征稅收入利潤(rùn)表。如果你有營(yíng)業(yè)外收入,正常就填寫(xiě)進(jìn)去就行。你交稅,它是根據(jù)稅法的利潤(rùn),它又不是根據(jù)你賬上的這個(gè)盈利金額。
營(yíng)業(yè)外收入也是不征收稅收入購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊也加算企業(yè)稅費(fèi),沒(méi)有問(wèn)題,但出現(xiàn)這個(gè)多個(gè)預(yù)算科目不能繳款的問(wèn)題
你好,預(yù)算科目是那個(gè)
不知道,是點(diǎn)擊繳費(fèi)時(shí)出現(xiàn)提示
截圖我看一下什么提示,普通企業(yè)沒(méi)有預(yù)算科目
就是這個(gè)提示
你好,這里和你的政府補(bǔ)助一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有,你選擇下面的三方協(xié)議,然后繼續(xù)辦理試一下。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。