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老師,我們賬套不能出報表,我自己查的2024.1-2024.12月的科目余額表,其中應付職工薪酬本年累計借方和貸方都沒有數(shù),本期發(fā)生也沒有數(shù),期初余額有11423.57元,期末余額11423.57元,,那我進行2024年的匯算清繳時,A105050表工資薪金支出寫多少? 在這種情況下,2024 年匯算清繳時 A105050 表工資薪金支出應填寫0 元。 因為在 2024 年 1 - 12 月期間,應付職工薪酬科目沒有發(fā)生借方和貸方的業(yè)務,也就意味著當年沒有實際發(fā)生工資薪金支出。雖然期初余額有 11423.57 元且期末余額相同,但這反映的是以前年度的情況,并非 2024 年當年的工資薪金支出,所以在填寫 A105050 表時,工資薪金支出的稅收金額和賬載金額都應填 0 元。 那2024年第四季度的資產(chǎn)負債表中應付職工薪酬都是保險支出期末余額是11423.57元,是不是24年第四季度的報表錯了,那我24年的年報報表也寫的這個數(shù),那怎么辦,現(xiàn)在匯算清繳要是不寫,會不會比對不通過

2025-04-15 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-15 17:48

你好,你的本期借方貸方?jīng)]有金額要確認是否確實沒有工資薪金的支出

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齊紅老師 解答 2025-04-15 17:49

看下你的個稅申報系統(tǒng)2024年申報工資薪金金額多少,系統(tǒng)都是關聯(lián)的,如果個稅系統(tǒng)也是零申報就沒有問題,匯算清繳可以不填寫

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快賬用戶2927 追問 2025-04-15 18:11

老師那我2024年個稅系統(tǒng)申報工資了,賬上應該看應付職工薪酬?還是其他應付款-工資?還是看賬上的管理費用-工資? 我2024年匯算清繳時,工資薪金支出按哪個填

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快賬用戶2927 追問 2025-04-15 18:13

匯算清繳時填的工資薪金支出,和24年第四季度財務報表中的應付職工薪酬有關系嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-15 18:16

工資薪金支出和賬上應付職工薪酬借方、貸方的發(fā)生額有關系。如果借貸方都沒有數(shù)據(jù)但是個稅系統(tǒng)有申報,證明賬上入賬科目有問題,需要按照個稅系統(tǒng)的申報

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快賬用戶2927 追問 2025-04-15 18:18

那我是先更正24.第四季度的財務報表?再匯算清繳嗎?如何更正資產(chǎn)負債中的應付職工薪酬科目?我應該看財務軟件科目余額表中哪個科目的哪個期間的金額

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齊紅老師 解答 2025-04-15 18:24

這個需要對照下個稅系統(tǒng)申報金額調(diào)整,看下是賬面未入賬還是分類錯誤

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快賬用戶2927 追問 2025-04-15 18:47

正常情況下匯算清繳的工資薪金支出我應該按什么填?按個稅系統(tǒng)當年全年申報了多少工資?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 18:48

科目余額表的應付職工薪酬,如果期末沒有余額,就按照發(fā)生額填寫

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快賬用戶2927 追問 2025-04-15 18:50

期末有余額11423.57

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快賬用戶2927 追問 2025-04-15 18:50

但是是員工保險

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齊紅老師 解答 2025-04-15 18:51

按照發(fā)生額填寫,期末有余額證明計提的工資沒有發(fā)放,沒有實際發(fā)放是不能稅前扣除的

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快賬用戶2927 追問 2025-04-15 19:02

怎么看有沒有實際發(fā)放工資?,科目余額表中應付職工薪酬科目期末是貸方余額11423.57元,

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快賬用戶2927 追問 2025-04-15 19:03

這個期末貸方余額是年初余額11423.57元留下來的,

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齊紅老師 解答 2025-04-15 19:33

這就要看你們內(nèi)部銀行存款有沒有實際工資發(fā)放

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你好,你的本期借方貸方?jīng)]有金額要確認是否確實沒有工資薪金的支出
2025-04-15
在這種情況下,2024 年匯算清繳時 A105050 表工資薪金支出應填寫0 元。 因為在 2024 年 1 - 12 月期間,應付職工薪酬科目沒有發(fā)生借方和貸方的業(yè)務,也就意味著當年沒有實際發(fā)生工資薪金支出。雖然期初余額有 11423.57 元且期末余額相同,但這反映的是以前年度的情況,并非 2024 年當年的工資薪金支出,所以在填寫 A105050 表時,工資薪金支出的稅收金額和賬載金額都應填 0 元。
2025-04-15
沒有教育經(jīng)費的發(fā)生,這個可以忽略的
2021-05-26
沒有的,忽略就可以的。
2021-05-14
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