無票費用已經(jīng)付款了?

老師,關(guān)于白條入賬:1.匯算清繳前取得了發(fā)票,2.匯算清繳后取得發(fā)票,3.匯算清繳后還是沒有取得發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?
匯算清繳前賬面暫估的費用,沒有收到發(fā)票,匯算清繳時調(diào)增,賬面怎么處理?
發(fā)現(xiàn)由去年的費用沒有取得發(fā)票,匯算清繳也沒有調(diào)增,怎么處理賬務(wù)
老師 匯算清繳時調(diào)增的沒有發(fā)票的費用,后期也沒法取得發(fā)票,匯算清繳之后這些賬務(wù)怎么處理啊
老師 匯算清繳之前沒有收到的費用發(fā)票,申報的時候已經(jīng)調(diào)增了,之后收到了發(fā)票這些應(yīng)該怎么處理呀
老師,電商行業(yè)推廣費抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計提按季度繳納嗎
25年一季度暫估的成本,老板的意思是暫估的24年的成本,但是再25年5月底所得稅匯算清繳前并沒有開票,我們的審計也沒有對24年的申報納稅調(diào)增,那個發(fā)票有的是6月7月開的,開回來之后再紅沖掉一季度的暫估而已,這樣是不是不對了,按照正規(guī)的,24年未取得的成本票可以再25年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,然后把暫估的紅沖掉,然后再做一筆以前年度損益調(diào)整 帶應(yīng)付賬款,現(xiàn)在公司的做法是不是有風(fēng)險
工資是按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報的個稅,也就是計提時就申報個稅了。那么,10月季度企業(yè)所得稅申報表中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是按應(yīng)付工資薪酬-工資的借方累計數(shù)填寫?還是按個稅系統(tǒng)的收入填寫?或者是用今年實際支付的工資減掉去年12月份的工資(因為去年12月份的工資是今年實際支付的,但是是1月份就申報了所屬期12月份的工資)
會計員,如何在會計科目查工程進(jìn)度
老師您好:單位月收入20-30萬元,符合個體工商戶核稅條件嗎?
有四家亞馬遜店鋪對應(yīng)了四個國內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報,第五個小規(guī)模納稅人公司沒有店鋪,但是支付所有正常運轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購),現(xiàn)在電商平臺給稅務(wù)局報送銷售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運營合同,后續(xù)代理報關(guān),申請免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計提工會經(jīng)費是1648元,在電子稅務(wù)局申報工會經(jīng)費是600多元,計提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,9月份多計提了工會經(jīng)費,有啥影響不,
充回未開票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買的真空泵有5100,有2100的,可以直接費用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費發(fā)票我做成差旅費,那個進(jìn)項能抵扣么?
是的,款項都已經(jīng)付過了
也當(dāng)期確認(rèn)為費用了 ?
當(dāng)期已經(jīng)確認(rèn)了
那不用再做賬務(wù)處理了
就不用管了嗎,只做本次繳納稅款的調(diào)整就行了嗎
是,只做本次繳納稅款的調(diào)整就行