借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 按月攤銷,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

公司租賃別人的倉(cāng)庫(kù),沒有發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?分?jǐn)偟臅?huì)計(jì)分錄怎么做?假如后期能收到發(fā)票,怎么做付房租分錄和分?jǐn)偡咒洠?/p>
收到1年倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)發(fā)票,款未付,怎么做賬處理,后期怎么攤銷
之前付房租是暫估和攤銷的房租,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?今年的借:管理費(fèi)用200待攤費(fèi)用200貸:銀行存款400發(fā)票金額與銀行存款一致
老師,收到房租發(fā)票未付款,計(jì)提攤銷時(shí)怎么做分錄?謝謝!
老師,收到一年的房租發(fā)票,還未付款,請(qǐng)問怎么做分錄,怎么做攤銷
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


收到發(fā)票時(shí)做:借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 再按月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
對(duì)的,是這么做賬的。
這樣嗎?房屋是車間用的就制造費(fèi)用?
那就記入到制造費(fèi)用里面