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收到1年房租發(fā)票未付款怎么做會計分錄和結(jié)轉(zhuǎn)攤銷處理?

2025-04-14 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-14 16:45

借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 按月攤銷,借管理費用 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶2575 追問 2025-04-14 16:47

收到發(fā)票時做:借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 再按月攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:47

對的,是這么做賬的。

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快賬用戶2575 追問 2025-04-14 16:48

這樣嗎?房屋是車間用的就制造費用?

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:48

那就記入到制造費用里面

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借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 按月攤銷,借管理費用 貸預(yù)付賬款
2025-04-14
借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2023-08-03
你好,按月借管理費用、租賃費,貸其他應(yīng)付款。
2023-03-07
您好,這個的話,如果就收到發(fā)票,是借 長期待攤費用 貸 應(yīng)付賬款,以后每個月 借 管理費用 貸 長期待攤
2024-01-03
你好 做分?jǐn)偙?,按月做分? 借管理費用等 貸應(yīng)付賬款??
2021-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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