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老師,收到房租發(fā)票未付款,計(jì)提攤銷時(shí)怎么做分錄?謝謝!

2023-08-03 11:21
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-03 11:23

借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款

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借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2023-08-03
一 租倉庫預(yù)付對(duì)方公司租金,未收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 二、收到專票 借:固定資產(chǎn)(或無形資產(chǎn)——租入) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 三、攤銷房租 借:管理費(fèi)用——租金(或制造費(fèi)用——租金,根據(jù)受益對(duì)象確定) 貸:預(yù)付賬款
2023-12-01
您好,這個(gè)的話,如果就收到發(fā)票,是借 長期待攤費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款,以后每個(gè)月 借 管理費(fèi)用 貸 長期待攤
2024-01-03
你好 做分?jǐn)偙?,按月做分? 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付賬款??
2021-06-07
借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 按月攤銷,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2025-04-14
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