你好,你這個當時暫估的時候是怎么做的?
老師,你好, 5月份收到去年暫估成本票20萬,去年已結轉暫估30萬,現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無票的10萬,現(xiàn)在分錄要怎么做,去年做的是:主營業(yè)務成本 30萬貸 預付賬款-暫估成本 30萬
老師,我想問一下,我家去年暫估了一筆十萬的庫存商品,全部結轉成本了,這筆暫估拿不到票子了,我在報去年的匯算清繳的時候調(diào)增了這十萬的成本,這筆暫估掛帳的應付賬款也付不出去了,因為是虛增的,那我這筆應付賬款的掛帳應該怎么進行賬務處理呢
發(fā)票追不回來了 去年做了借主營成本貸應付帳款暫估 現(xiàn)在年報調(diào)增了 分錄怎么修改
22年有暫估 借:主營業(yè)務成本 暫估 貸: 應付賬款—暫估;23年進行紅沖 賬務處理 借:應付賬款—暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣的話 只改了23年的資產(chǎn)負債表 利潤表沒變化 怎么去調(diào)整這兩個報表呀? 我做的分錄有沒有問題?現(xiàn)在要把公司注銷 怎么正確調(diào)整相關聯(lián)的2個報表呀? 萬分感激
老師,23年暫估時借 主營業(yè)務成本40萬 貸 應付賬款40萬 今年沒有成本票 然后把30萬報了一次性獎金收入按照3%申報了,10萬調(diào)增了匯算 我把10萬這個調(diào)增做的分錄是 借利潤分析未分配利潤-10萬 貸 應付賬款 暫估 -10萬 那么 這個獎金如何沖暫估?
假設進貨是90萬(價稅合計),毛利率怎么計算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結匯當天的匯率為7.1,結匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預付款的余額表示借貸應收應付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點業(yè)務量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費用-開辦 費能記貸方科目嗎,因為有些是需要退回沖減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項中,屬于利得的有( )。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務形成的債務重組收益 這個選擇什么?B不是商譽嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?
預估的,當時說有票回,現(xiàn)在沒有
你好,你沒有收到發(fā)票,但是實際上有沒有發(fā)生這個業(yè)務呢?。
不確定,因為是代賬的,銷項票開出去了
這個你要根據(jù)實際情況確認這一點,因為你如果只是沒有發(fā)票的話,只要會算調(diào)整就可以了,如果什么都沒有,就是做了虛假的話就要做紅字憑證沖減。
這個資產(chǎn)總額是系統(tǒng)自動出現(xiàn)的,要根據(jù)哪個數(shù)據(jù)填寫
主要當時還結轉這個成本了,如果現(xiàn)在要把這個應付款沖平,怎么調(diào)整,2024.4季度報表要調(diào)嗎
平均值是期初加期末,然后再除以二,也就是1月初的金額加3月末的金額合計數(shù)再除以二。
這是年報的
你好,年報的就是4個季度的平均值加起來然后除以四。
這個公司是2024.11月成立的是不是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)374687/2,就是18.73萬元,但是我系統(tǒng)調(diào)出來是18.79萬元,要不要調(diào)整呀
你好,是的。按平均數(shù)就是這樣
11月資產(chǎn)負債表資產(chǎn)合計是1445972.32,,1月資產(chǎn)合計是374687.84,這是2者相加除以2還是怎么算
你好,不是,期初就是0.是按照季度初,不是按照11月。