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去年有筆5萬多成本票沒回,現(xiàn)在報年報要調(diào)增,當時做了應付款暫估,結轉成本,后續(xù)這個不付款了,怎么報年報,和調(diào)整財務報表

2025-04-14 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-14 16:43

你好,你這個當時暫估的時候是怎么做的?

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快賬用戶2808 追問 2025-04-14 16:44

預估的,當時說有票回,現(xiàn)在沒有

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:45

你好,你沒有收到發(fā)票,但是實際上有沒有發(fā)生這個業(yè)務呢?。

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快賬用戶2808 追問 2025-04-14 16:46

不確定,因為是代賬的,銷項票開出去了

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:47

這個你要根據(jù)實際情況確認這一點,因為你如果只是沒有發(fā)票的話,只要會算調(diào)整就可以了,如果什么都沒有,就是做了虛假的話就要做紅字憑證沖減。

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快賬用戶2808 追問 2025-04-14 16:47

這個資產(chǎn)總額是系統(tǒng)自動出現(xiàn)的,要根據(jù)哪個數(shù)據(jù)填寫

這個資產(chǎn)總額是系統(tǒng)自動出現(xiàn)的,要根據(jù)哪個數(shù)據(jù)填寫
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快賬用戶2808 追問 2025-04-14 16:48

主要當時還結轉這個成本了,如果現(xiàn)在要把這個應付款沖平,怎么調(diào)整,2024.4季度報表要調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:48

平均值是期初加期末,然后再除以二,也就是1月初的金額加3月末的金額合計數(shù)再除以二。

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快賬用戶2808 追問 2025-04-14 16:51

這是年報的

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:52

你好,年報的就是4個季度的平均值加起來然后除以四。

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快賬用戶2808 追問 2025-04-14 16:57

這個公司是2024.11月成立的是不是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)374687/2,就是18.73萬元,但是我系統(tǒng)調(diào)出來是18.79萬元,要不要調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:59

你好,是的。按平均數(shù)就是這樣

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快賬用戶2808 追問 2025-04-14 17:00

11月資產(chǎn)負債表資產(chǎn)合計是1445972.32,,1月資產(chǎn)合計是374687.84,這是2者相加除以2還是怎么算

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齊紅老師 解答 2025-04-14 17:02

你好,不是,期初就是0.是按照季度初,不是按照11月。

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2021-05-07
借:應付帳款-暫估 貸:未分配利潤
2023-05-23
你好,是的,分錄沒錯 你這個以前年度損益調(diào)整需要結轉到利潤分配未分配利潤。
2025-04-16
你好,它只影響你二三年的資產(chǎn)負債表,其他的不影響。匯算清繳的時候沒有發(fā)票,這個需要納稅調(diào)增,其他的不修改。
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同學,你好 借:應付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
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