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老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月工資多計(jì)提了1000,1-3月工資都沒(méi)有發(fā)放,現(xiàn)在怎么處理多計(jì)提的這1000,可以計(jì)提3月份工資表直接調(diào)整嗎?如果能調(diào)整分錄怎么寫(xiě)啊

2025-04-14 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-14 11:40

你好,你多記題了,然后有沒(méi)有申報(bào)了?

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快賬用戶(hù)2170 追問(wèn) 2025-04-14 11:43

申報(bào)按正確的申報(bào)的,就是工資54000,申報(bào)54000,就計(jì)提了55000,工資也沒(méi)發(fā)放

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齊紅老師 解答 2025-04-14 11:44

你好,這樣子的話(huà)你做紅字沖減多具體的這部分就好了。

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齊紅老師 解答 2025-04-14 11:44

這樣子的話(huà)你做紅字沖減多計(jì)提的這部分就好了。

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快賬用戶(hù)2170 追問(wèn) 2025-04-14 11:48

老師你看這樣對(duì)嗎?

老師你看這樣對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2025-04-14 11:49

你好,對(duì)的,就是這樣做。

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你好,你多記題了,然后有沒(méi)有申報(bào)了?
2025-04-14
你好,借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-01-19
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-04-08
您好,就是我們12月工資計(jì)提在2月了么,咱摘要不要寫(xiě)2023年12月工資,就當(dāng)24年工資也是可以的呀,咱一直是延后發(fā)放的
2024-03-19
你好 1.實(shí)發(fā)和應(yīng)付之前的差額主要是公司承擔(dān)的社保。 借:成本費(fèi)用-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬 如果社保已經(jīng)支付,那么只影響應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額,不影響余額,不需要額外調(diào)整。以后月份入賬按照應(yīng)付公司入即可。 2.計(jì)提工資: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、在產(chǎn)品。 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 按照公司人工成本的歸集不同入不同的成本科目。 3.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2022-10-25
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