確認(rèn)收入需要申報(bào)印花稅。
老師,印花稅報(bào)的是購銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
我現(xiàn)在有一張21年6月出口的關(guān)單,退稅率是零。還沒有確認(rèn)收入視同內(nèi)銷在21年12月份確認(rèn)收入視同內(nèi)銷可以么?
老師 外貿(mào)企業(yè)確認(rèn)收入是根據(jù)出口報(bào)關(guān)單的確認(rèn)的還有沒有就是收的貨款確認(rèn)收入的 我們是外銷
老師您好:請(qǐng)問公司銷售產(chǎn)品沒有簽訂銷售合同,但是確認(rèn)收入申報(bào)增值稅了,這種情況需要申報(bào)繳納印花稅嗎
老師:你好,我們是新成立的一般納稅人公司,本月我們只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),我沒有勾選認(rèn)證專票,印花稅按季征收,7月初報(bào)印花稅時(shí)我還需要報(bào)印花稅嗎?
發(fā)票在同統(tǒng)一驗(yàn)證平臺(tái)查不到,供應(yīng)商說只能地方官網(wǎng)查詢是正嗎
老師,現(xiàn)在可以更正23年的匯算清繳嗎
老師,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額70060,會(huì)交多少稅啊
老師,做臺(tái)賬時(shí),每月最后一天的收入次月1號(hào)到賬,這筆收入計(jì)到上月還是本月?
老師好,員工報(bào)銷的機(jī)票是去哪兒網(wǎng)開的發(fā)票,什么既沒有姓名也沒有我身份證號(hào),這樣可以報(bào)嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我把一張制造費(fèi)用的普通發(fā)票,在24年8月份重復(fù)入賬了,現(xiàn)在我該怎么處理這個(gè)錯(cuò)誤
采購供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)間是2025-04-26?至?2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生產(chǎn)也是5/1到5/30日的報(bào)表。那采購入庫我就按5/1到5/31這期間入庫的就可以了是吧
老師 同一個(gè)客戶掛了三個(gè)科目 預(yù)付貸方余額4576 預(yù)收貸方270 其他應(yīng)付借方16300 老師 這個(gè)要整理到哪個(gè)科目明細(xì)呀?按照金額和科目方向來算 是不是還應(yīng)收這個(gè)客戶11454。所以把預(yù)付預(yù)收的貸方金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收 其他應(yīng)付借方轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬戶 之后的余額就是其他應(yīng)收借方或者應(yīng)收賬款借方11454,說明要收客戶11454元,這個(gè)思路是對(duì)的嗎
個(gè)體工商戶有外經(jīng)證,在施工本地要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)問這個(gè)是什么意思呢
那3月購進(jìn)的庫存商品,報(bào)關(guān)單出口日期是4月,那4月申報(bào)第一季度印花稅需要算上購進(jìn)的金額嗎
第一季度印花稅需要算上購進(jìn)的金額
老師,我發(fā)現(xiàn)關(guān)單手動(dòng)填報(bào)那個(gè)界面(外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào))計(jì)量單位是千克而且灰色的,但是發(fā)票開的是箱僅僅單位不一致,其他一致,,而關(guān)單法定單位千克,第二單位是箱,發(fā)票需要作廢重新開具嗎? 第二個(gè)問題:我們外銷沒有開票,填關(guān)單的外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表里的出口發(fā)票號(hào)碼填什么? 第三個(gè)問題:3月發(fā)票如果沖紅,3月印花稅還需要申報(bào)嗎
抱歉,外貿(mào)出口增值稅申報(bào),沒有操作過,無法提供進(jìn)一步意見。紅沖發(fā)票,印花稅申報(bào)可減去紅沖收入