民辦非企業(yè)單位向個人借款,計入 “短期借款” 科目是錄錯科目了。 “短期借款” 科目通常用于核算企業(yè)向銀行或其他金融機構(gòu)等借入的期限在 1 年以下(含 1 年)的各種借款。而民辦非企業(yè)單位向個人借款,應(yīng)計入 “其他應(yīng)付款” 科目。該科目用于核算民辦非企業(yè)單位除應(yīng)付款項、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金等以外的其他各項應(yīng)付、暫收款項,如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)的租金、存入保證金、應(yīng)付統(tǒng)籌退休金等,個人借款也屬于這一范疇。會計分錄為:借記 “銀行存款” 等科目,貸記 “其他應(yīng)付款 - 個人借款” 科目。
一個單位(非金融企業(yè))向我單位(非金融企業(yè))借款,付借款利息,我們應(yīng)該怎么記賬?是貸財務(wù)費用還是貸主營業(yè)務(wù)收入?這筆利息我們給對方開發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容怎么開?我們需要繳納哪些稅?謝謝老師
老師您好,向您請教一個問題。行政事業(yè)單位墊付了一筆錢,它的賬借:一般非稅支出貸:銀行存款。收回的時候借:銀行存款,貸:一般非稅收入老師請問它這種對嗎?墊付應(yīng)該擺往來款還是?謝謝哈
老師您好,我們是民間非盈利團體組織,我單位今年的福利費超過了工資總額的14%,超出部分是要做企業(yè)所得稅調(diào)增,是計入遞延稅款,但是我們民非團體組織沒有遞延稅款這個科目,請問應(yīng)該放在哪個科目下?具體如何做分錄?謝謝!
2021年9月1日,上海圣燈訪具有限責(zé)任公司一般存款賬戶向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營,用短期借款18萬,借款期限為三個月,年利率為6%,利息分月預(yù)提,按月支付到期還本,這題是分錄題,請老師把金額詳細說清楚,還有科目,謝謝
老師好,單位向個人借一筆資金周轉(zhuǎn)是不是也可以計入短期借款科目
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
謝謝樸老師!另外民辦非企業(yè)的年度所得稅申報表是不是要填A(yù)1030000,其他還有不一樣的或者需要注意的嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的