首單退稅資料:需出口企業(yè)首次申報(bào)核查情況表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦公場(chǎng)所資料、近三月房租水電費(fèi)發(fā)票、個(gè)人所得稅或社保繳納明細(xì)、采購(gòu)及外銷合同、付款及收匯水單、運(yùn)輸憑據(jù)、海運(yùn)提單等。水電費(fèi)發(fā)票通常需要。 辦公地點(diǎn)無(wú)發(fā)票:不可以,無(wú)發(fā)票會(huì)影響退稅審核,稅務(wù)機(jī)關(guān)需發(fā)票確認(rèn)租賃真實(shí)性與費(fèi)用合理性。 發(fā)票及關(guān)單操作:要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票退稅勾選并確認(rèn)。關(guān)單和發(fā)票信息需在電子稅務(wù)局出口退稅管理模塊按提示錄入、申報(bào)和提交。
老師,我們新公司登記之后首次報(bào)稅,現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號(hào),日常辦理的涉稅事項(xiàng)中,發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)報(bào)送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關(guān)登記,海關(guān)完稅憑證抵扣清單,海關(guān)稽核結(jié)果明細(xì)查詢確認(rèn),電子商務(wù)出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細(xì)表 這些,現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),也一定要做 零 申報(bào)呢?沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 關(guān)稅 不申報(bào)可以嗎?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候,發(fā)票單位需要跟出口退稅明細(xì)申報(bào)表,和出口退稅進(jìn)貨申報(bào)表的單位數(shù)量進(jìn)行匹配嗎?還是說(shuō)只要報(bào)關(guān)單有對(duì)應(yīng)單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開的箱,報(bào)關(guān)單有箱也有千克的單位,退稅申報(bào)系統(tǒng)的兩個(gè)明細(xì)表只有千克的單位。
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對(duì)應(yīng)不起來(lái),因此也不想退稅了,是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動(dòng)作。因?yàn)樯陥?bào)表中一直申報(bào)了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
請(qǐng)教老師,其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會(huì)查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項(xiàng)稅那個(gè)申報(bào)。還有是什么時(shí)候確認(rèn)退稅申報(bào)?報(bào)關(guān)單出來(lái)后的當(dāng)月還是次月? 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿(mào)型退稅一樣在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的綜合服務(wù)平臺(tái)勾選退稅嗎?
第一單出口退稅,核查資料需要房產(chǎn)證或租房協(xié)議和租房發(fā)票及匯款單。首單退稅的這個(gè)公司沒有簽訂租房協(xié)議,租房協(xié)議是法人名下另一個(gè)公司的抬頭, 法人有兩家公司在同一個(gè)經(jīng)營(yíng)地址可以嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎