不可以,不合法。公司資金應經(jīng)對公賬戶管理,公私需分明,私人保管易致財產(chǎn)混同、資金挪用,還會引發(fā)稅務和審計問題。**收款要用企業(yè)賬戶,現(xiàn)金也應存對公賬戶 。
老師你好,我想問一下,合作公司打過來的錢到基本戶上面,我是法人,我怎么取出來給臨時工人發(fā)放工資才合理?直接轉(zhuǎn)法人卡,然后取現(xiàn)金可以嗎?
老師,請問一下,公司公戶轉(zhuǎn)錢給你出納,出納以借款的名義,然后呢,其他人去其他人去采購自己掏錢付款,回來報銷,然后出納轉(zhuǎn)錢給他們,出錢在跟公司報銷這樣合理嗎, 是不是影響了資金管理的問題,或者其他問題呢。
老師,現(xiàn)在不是流行微信付款嗎?我公司可不可以先把款轉(zhuǎn)到出納的卡上,然后用出納的微信邦定她的卡,平時一些零星報銷就用出納的微信支付可以嗎?
嗯,老師你好,我想問一下,嗯,就是說如果公司借法人的錢,然后法人把錢轉(zhuǎn)到對公賬戶上了,公法人可以給公司要這個借款利息嗎?
唉,老師你好,我想問一下,就是說嗯,比如說我們公司的員工,嗯,比如說公司的員工a和b,嗯,然后然后平時公司報銷跑業(yè)務的時候都是法人和股東來報銷這個這個錢,然后對公賬戶一般都是轉(zhuǎn)給法人和股東,法人和股東不是公司員工a和b,這樣可以嗎?這樣報銷可以嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
收銀那邊已經(jīng)有個是企業(yè)賬戶了,然后做賬好就轉(zhuǎn)給我,就是微信和現(xiàn)金就是幾千塊錢,然后員工報銷什么的就由我這邊支付,
同學你好 這個有發(fā)票就可以
就是員工有發(fā)票就可以,沒有發(fā)票就不能報嗎?因為買有些東西是沒有發(fā)票的,只有收據(jù),那我這樣保管這個微信錢和現(xiàn)金合法嗎?
同學你好 對的 沒發(fā)票的話就用收據(jù)報 但是收據(jù)企業(yè)要調(diào)增
還有老師您看到我前面問的問題沒有,就是我這樣保管幾百或者一兩千塊錢在我個人微信這樣報銷合法嗎?能不能這樣做,如果企業(yè)有問題我有責任嗎?
同學你好 盡量是公戶打款報銷
因為都是沒有發(fā)票的多,平時買菜,還有一些零星支出沒有發(fā)票,也不能走工戶報銷對吧,只能微信和現(xiàn)金了
嗯 那就只能這樣了哦