若整個(gè)季度收入不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,填寫(xiě)在免稅銷售額欄
公司為小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),”小微企業(yè)免稅銷售額“的”本期數(shù)“一欄是要填7-9月開(kāi)出發(fā)票不含稅額的合計(jì)數(shù)嗎?”小微企業(yè)免稅額“要怎么填?
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,7月份開(kāi)出1%銷售普票,這個(gè)月申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局提取的不含稅銷售收入有一部分是不含稅收入,但是我們當(dāng)時(shí)開(kāi)的票都是1%稅率的,這是怎么回事?
老師,醫(yī)療公司(小規(guī)模)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,2季度出售自有車輛19.5萬(wàn),怎么填申報(bào)表表,具體填哪一欄啊?
老師,你好,我小規(guī)模公司一季度銷售了50萬(wàn),怎樣申報(bào)增值稅報(bào)表,那個(gè)減按1%征收率征收增值稅的銷售額是怎么算出來(lái)的?那個(gè)2%銷售額又是怎么算出來(lái)的,分別填寫(xiě)多少銷售額呢
公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模時(shí)期購(gòu)入的車輛現(xiàn)在折舊完出售,打稅局電話說(shuō)是可以按3%開(kāi)具發(fā)票,減按2%申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)表要怎么填?
請(qǐng)問(wèn),大陸公司和香港公司簽訂采購(gòu)合同,出口貨物到臺(tái)灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺(tái)灣,那么采購(gòu)環(huán)節(jié)是我司進(jìn)口嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)電池
老師,或有事項(xiàng)提供法定質(zhì)保時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債,等到時(shí)質(zhì)保維修時(shí),借:預(yù)計(jì)負(fù)債,貸:銀行存款,對(duì)嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫(xiě),請(qǐng)老師明示
企業(yè)有未分配利潤(rùn)10萬(wàn)元,可以發(fā)獎(jiǎng)金的形式發(fā)股東,然后再變更股東轉(zhuǎn)讓嘛?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,收到了一張個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票,這樣的需要代扣代繳對(duì)方的個(gè)人所得稅嗎
非貿(mào)付匯有沒(méi)有課程講解
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