國(guó)際航空運(yùn)輸電子客票行程單 寫個(gè)人名字,能匯算清繳。
老師你好,航空運(yùn)輸電子客票行程單記賬時(shí)能當(dāng)發(fā)票用嗎?
老師,出差開具經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品電子普票是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?必須要是國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票電子普票或?qū)F痹僬呤呛娇针娮涌推毙谐虇尾拍艿挚圻M(jìn)項(xiàng)呢
老師好,請(qǐng)問, 國(guó)際航班的電子客票行程單,能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?從青島飛韓國(guó),這個(gè)機(jī)票行程單能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好!這題算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的時(shí)候,收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票25萬能算嗎?航空運(yùn)輸電子客票行程單25萬,是哪一個(gè)25萬不能算入進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成里面
收到員工報(bào)銷附件:航空運(yùn)輸電子客票行程單復(fù)印件,請(qǐng)問這個(gè)能報(bào)銷嗎? 另外,這個(gè)行程單可以在稅務(wù)局抵扣平臺(tái)查到嗎?(旅客姓名是員工個(gè)人)
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
寫個(gè)人名字,抵扣稅額怎么填
飛機(jī)行程單可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))/1.09*9%
寫的是個(gè)人,我怎么抵扣?
不是稅額計(jì)算
在哪里填寫
直接做為差旅費(fèi)處理
我知道是差旅費(fèi),我抵扣增值稅的時(shí)候計(jì)算出稅額,填在哪一欄?
在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。 同時(shí),第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”反映按規(guī)定本期購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù),所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計(jì)算的金額和稅額,第10欄包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的其他扣稅憑證。
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!