借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費7900。 企業(yè)會計準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。
請問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
23年12月份,有一筆營業(yè)外收入一稅費減免 方向反掉了,24年一月份怎么做分錄?就是想問,直接沖掉這一筆分錄,然后調(diào)整分錄中還入營業(yè)外收入稅費減免還是以前年度損益調(diào)整
我2023年12月那張收入票是:借銀行存款44100。貸:主營業(yè)務(wù)收入43663.37。貸:應(yīng)交稅費-增值稅436.63;同時“免稅稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入”,借:應(yīng)交稅費-增值稅436.63貸:營業(yè)外收入:免稅收入436.63。2024年1月如何做紅沖?因為現(xiàn)在國家優(yōu)惠政策,這增值稅是免的,所以會多出那一筆分錄。我是把我的收入發(fā)票給你看看。紅字發(fā)票沒開錯,這張收入票在2024年1月如何紅沖?為什么有人說要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整?
2023年做了一筆賠償收入是貸方50萬元,但是2024年發(fā)現(xiàn)金額錯誤,應(yīng)該是40萬元,那我2023年就多繳稅了,我2024年要怎么做分錄,比如2023年是做借:應(yīng)付賬款50,貸:營業(yè)外收入50,那我2024年紅沖的話是要做應(yīng)付賬款,-50,營業(yè)外收入-50還是做借應(yīng)付賬款-50.貸方:以前年度損益調(diào)整-50呢?
老師好,沖2024年的免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄怎么做賬,我2024年做的借:應(yīng)交增值稅7900,貸:營業(yè)外收入7900,我2025年想沖掉怎么沖,是不是要做調(diào)整以前年度損益
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進(jìn)項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進(jìn)項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
謝謝老師
不用客氣,工作愉快