你好,努力解答中,稍后回復(fù)你
老師,比如公司購(gòu)買一些水果,辦公用品等沒辦法取得發(fā)票,只有收據(jù)可以入賬嗎?年終時(shí)匯算清繳需要調(diào)增嗎?是否有規(guī)定金額在多少以下或是500以下可以收據(jù)入賬這個(gè)規(guī)定?
老師,辦公室購(gòu)買辦公用品的小額支付(500元內(nèi))只取得收據(jù),無(wú)發(fā)票時(shí),收據(jù)可以入賬嗎?年終匯算清繳需不需做費(fèi)用調(diào)增?
老師,我在做所得稅匯算清繳,那個(gè)銀行取的各種手續(xù)費(fèi),我平時(shí)只用回單做賬,沒有取得銀行的發(fā)票。是不是匯算清繳需要納稅調(diào)增?
有一個(gè)辦公費(fèi)3000未取得發(fā)票只有收據(jù)是不是做賬照樣做?借辦公費(fèi) 只是匯算清繳調(diào)減辦公費(fèi)3000
超市預(yù)付卡發(fā)卡會(huì)計(jì)分錄
收入占原材料的占比多少合適
請(qǐng)問(wèn)商務(wù)咨詢公司一般沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)賬票,但是可以同樣也開進(jìn)信息咨詢費(fèi)進(jìn)來(lái)沖掉成本嗎?
老師,有個(gè)別客戶當(dāng)月的銷售次月才開票,那報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)客戶的銷售是在當(dāng)月報(bào)稅還是次月再報(bào)稅呢?
增值稅生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,現(xiàn)在免抵稅額還需要交附加稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)商務(wù)咨詢公司可以去給服務(wù)對(duì)象操作投標(biāo)嗎?可以在合同上體現(xiàn)嗎?
老師,這個(gè)題看了答案也沒有看懂
老師您好,我是公司股東,然后用自己銀行卡轉(zhuǎn)錢到公戶,等發(fā)工資時(shí)候,我能直接打款到同一張銀行卡嗎?還是換一張卡用于收工資
老師好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給3個(gè)人,那他實(shí)繳的金額算哪個(gè)股東的?占比最大的還是什么?
老師,2021年12月份給公司老板發(fā)了一個(gè)1700的工資,報(bào)表里邊已經(jīng)做賬了,但實(shí)際個(gè)稅沒報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)賬嗎?怎么調(diào)整
是的,如果 辦公費(fèi)3000元 只有收據(jù)而沒有正式發(fā)票,會(huì)計(jì)上可以 先做賬,但在 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需納稅調(diào)增(即調(diào)減費(fèi)用,增加應(yīng)納稅所得額)。具體處理如下: 會(huì)計(jì)做賬處理 ? 記賬分錄(正常記錄費(fèi)用): 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3000 貸:銀行存款/現(xiàn)金 3000 依據(jù): 會(huì)計(jì)上遵循 權(quán)責(zé)發(fā)生制,只要費(fèi)用真實(shí)發(fā)生,即使未取得發(fā)票,也可以先入賬。 稅務(wù)處理(企業(yè)所得稅) 匯算清繳時(shí)需納稅調(diào)增: 由于 只有收據(jù),無(wú)合規(guī)發(fā)票,稅務(wù)上不認(rèn)可該費(fèi)用稅前扣除。 需在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》(A105000)中做 納稅調(diào)增3000元(即調(diào)減費(fèi)用)。 政策依據(jù): 《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入相關(guān)的支出,需 取得合規(guī)憑證(如發(fā)票)方可稅前扣除。 收據(jù)(非財(cái)政票據(jù)或特殊憑證)一般 不符合稅前扣除要求。