你好;? 你們這個(gè)稅率有變化嗎 ???
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅普通發(fā)票開(kāi)具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負(fù)數(shù)3張開(kāi)具54257.42。請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)怎么填呢
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的專(zhuān)票也都交過(guò)稅了,等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開(kāi)的一份專(zhuān)票在4月份做了紅沖,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,這個(gè)是不對(duì)的,需要到大廳申報(bào),但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
2023年1月份開(kāi)具3%專(zhuān)用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元,2月份開(kāi)具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,同時(shí)還開(kāi)具1%普通發(fā)票含稅金額為390695元,請(qǐng)問(wèn)季度增值稅申報(bào)時(shí)需要填哪些數(shù)據(jù)?
老師 你好,我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫(xiě)“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫(xiě)的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò))
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類(lèi)似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
您好,老師,3月份是1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,在4月份開(kāi)了負(fù)數(shù),4月份開(kāi)的專(zhuān)票是9個(gè)點(diǎn)的,請(qǐng)問(wèn)這兩份發(fā)票怎樣填列申報(bào)表
你好;? 這個(gè)業(yè)務(wù)是好久的;為什么會(huì)? 這樣開(kāi) ;? 你稅率是不是不對(duì)? ?
今年3月份還是小規(guī)模,1個(gè)點(diǎn),然后超額了,4月份升為一般納稅人了,開(kāi)的稅率肯定就是9個(gè)點(diǎn)了呀,建筑業(yè)啊
你好;? 你如果是3月之前的業(yè)務(wù) ;? ? 你還是按1%去開(kāi)票哈 ;? ? 4月轉(zhuǎn)成一般納稅人后;才是按 9%? ?
老師,我問(wèn)的是怎樣填申報(bào)表
你好; 你是月報(bào);? 你 4月是一般納稅人了 ;? 其他開(kāi)具的發(fā)票 里面去寫(xiě)這個(gè)負(fù)數(shù)金額? ??