是的對的,不超過30萬,普通發(fā)票可以免增值稅附加稅的,你看一下你超過了嗎?
老師我們10月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——增銷項,我申報10月份增值稅的時候這筆稅費要繳納,這個是不是我10月份要先做計提這邊增值稅,11月份繳納,這個分錄要怎么寫
小規(guī)模納稅人季度收入100萬,全額繳納增值稅 在主營業(yè)務(wù)收入那里我的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅(這里沒寫增值稅銷項稅額) 這樣做了分錄以后,月末除了做計提附加稅,還需要針對繳納的增值稅做一筆計提或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人月收入不超10萬 開出發(fā)票時 借:銀行存款2.8萬 貸 :主營業(yè)務(wù)收入27722.77元 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅277.23元 這樣對嗎? 還是全額計入主營業(yè)務(wù)收入?
增值稅小規(guī)模納稅人。本月普票10萬。專票一萬。10萬免增值稅及附加稅。請問老師,嗯,正常的收入分錄已經(jīng)做了。借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。剩下的會計分錄如何做,減免稅。還有計提附加稅。計提附加稅的分錄時候是否需要考慮增值稅減免,還是可以直接用專票的數(shù)來算直接寫分錄。謝謝老師
比如3月份收入29740元這忙做分錄借銀行存款29740貸主要業(yè)務(wù)29740還是借銀行存款29740貸主要業(yè)務(wù)29445.54 貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅294.46再計提附加稅費用哪個分錄
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?