同學(xué),你好 你是說:未分配利潤(rùn)科目嗎?
老師,請(qǐng)問我用軟件做賬。月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,本年利潤(rùn)為315779.03。這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的。請(qǐng)問為什么利潤(rùn)表中,當(dāng)月利潤(rùn)總額為314979.03。差額800。不知道哪里出錯(cuò)了。
老師你好,我想請(qǐng)問一下,報(bào)稅系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)數(shù)量是不是我們做賬財(cái)務(wù)軟件里面20年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面的數(shù)量直接填入進(jìn)去就可以了嗎?
我第四季度的利潤(rùn)總額是正數(shù),但我有以前未彌補(bǔ)完的虧損可以完全覆蓋利潤(rùn)總額,那我12月份賬里就不用計(jì)提企業(yè)所得稅了吧
老師,您好,我年底做了損益結(jié)轉(zhuǎn),然后做的本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),但是1月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多的數(shù)正好是本期的凈利潤(rùn),這怎么解決呢
老師請(qǐng)問就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不相等,在1月份做了一個(gè)以前年度損益調(diào)整,調(diào)整的這個(gè)數(shù)就是差額數(shù),如果稅局來查這個(gè)操作個(gè)合理
老師我購(gòu)進(jìn)紅酒100瓶,單價(jià)160元每瓶,銷售方贈(zèng)送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會(huì)計(jì)分錄 另外庫(kù)管入進(jìn)銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進(jìn)價(jià)是150.94 主要是對(duì)數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財(cái)務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨(dú)錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點(diǎn)結(jié)賬軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動(dòng)錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點(diǎn)結(jié)賬
現(xiàn)在個(gè)稅扣除方式,100%還是50%,一個(gè)納稅年度內(nèi)能更改嗎
個(gè)體工商戶可以開專票嗎
老師晚上好,請(qǐng)問下,公司材料暫估入庫(kù),次月發(fā)票回來發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,但已經(jīng)入成本了,有沒有什么方法簡(jiǎn)便的,差額怎么賬務(wù)處理比較好呢?感謝
老師,請(qǐng)問公司里面做的工資,有些員工是沒有真正上班的,請(qǐng)問做的這些工資算違法嗎
老師,請(qǐng)問公司跟個(gè)人合作,個(gè)人介紹業(yè)務(wù)跟公司簽訂合同,中間拿的提成開技術(shù)服務(wù)費(fèi)合法嗎
老師你好!上海這邊社保新基數(shù)出來了,與前面基數(shù)有差額,7~8月應(yīng)該怎么補(bǔ)?
老師,食品公司,進(jìn)項(xiàng)都是普票,可以給客戶開普票嗎?這是經(jīng)營(yíng)范圍,有限公司
老師就是做完憑證打產(chǎn)生利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn),9月份是負(fù)數(shù),12月份產(chǎn)生的利潤(rùn)表是正數(shù),這個(gè)正數(shù)是補(bǔ)虧之后勝下來的嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師補(bǔ)虧可以5年,軟件能識(shí)別幾年嗎
同學(xué),你好 一般也是設(shè)定好5年的
老師為什么在所得稅申報(bào)里為什么有收入,成本,接下來直接就是利潤(rùn)總額了呢,
同學(xué),你好 稅務(wù)局就只想看這些