你好,是你們要付的吧還是收的,實(shí)際付款或收款沒有。

老師,查往來賬款的時候發(fā)現(xiàn)2016年有一筆付款沒有收到發(fā)票,經(jīng)核實(shí)銷售方已經(jīng)開票給我們了,是我們自己把票弄掉了,一直掛著,請問怎么平這筆賬呢?
已經(jīng)給對方支付了咨詢費(fèi)用,兩三年了,對方都沒有開票,現(xiàn)在公司也不存在了,這筆帳一直掛在應(yīng)付賬款下,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這個帳調(diào)平呢?
老師,請教下,公司之前請了代賬公司在做賬,付了一年的費(fèi)用,現(xiàn)在不合作了,收回來公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時候給我司開了咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票的,這個是小規(guī)
老師,我們收到供應(yīng)商的一筆退款,應(yīng)該怎么做賬呢,之前已經(jīng)收到發(fā)票了,已經(jīng)做管理費(fèi)用處理了,現(xiàn)在對方退回一部分的款項(xiàng),票還未開給我,我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我們之前買土地付給一家公司,200萬,當(dāng)時只有評估報(bào)告,沒有發(fā)票,導(dǎo)致這筆賬一直掛著應(yīng)付賬款,這怎么辦呢
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?
老師,季報(bào)企業(yè)所得稅時,工資是不是直接按應(yīng)付職工薪酬的累計(jì)數(shù)填寫?
老師,應(yīng)付職工薪酬的填寫包括公司和個人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
2023年對公支付一筆款,供應(yīng)商一直沒開發(fā)票回來,對公的必須要開發(fā)票回來嗎?
企業(yè)的股東不是法人可以借錢給公司然后還款嗎?金額比較大的


我們付款的,已經(jīng)付款了
那你是付款沒有收到發(fā)票,對應(yīng)費(fèi)用就不能扣除,直接納稅調(diào)增。
我們現(xiàn)在掛的是應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在要求把這個賬做平了我該怎么處理呢
可以做營業(yè)外支出嗎
你可以這樣,最后納稅調(diào)增。
我沒做費(fèi)用也沒有做成本,調(diào)增什么納稅呀?我不太明天
你這個營業(yè)外支出不能扣啊
我明白了
好的,有問題隨時溝通。