你好,這個不需要調(diào)。只要是真實的業(yè)務(wù),就不需要調(diào)。
老師,您好,我想問一下,我把稅調(diào)了一下,然后利潤表上的本年累計凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表年初余額未分配利潤相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤,現(xiàn)在怎么弄呢?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了稅款,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額不等于年初數(shù)加利潤表的未分配利潤累計數(shù)需要怎么調(diào)整一下
老師,我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計數(shù),請問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計數(shù)多了388.22元
老師,我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計數(shù),請問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計數(shù)多了388.22元
老師,我1月份做了一筆去年費用的報銷,醫(yī)藥費,借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付-xxx,現(xiàn)在導(dǎo)致我報表的勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”期末數(shù)-年初數(shù)和利潤表的“凈利潤”本年累計數(shù)不相等,怎么辦?
小規(guī)模印花稅收費政策
老師你好,房租費沒有票,我記入費用,然后匯算清繳調(diào)增,還說這筆錢轉(zhuǎn)給了她,這個個稅需要申報嗎,對公司有影響嗎
老師,您好!已經(jīng)離職了的人員公司搞忘記在公積金賬戶上除名,給這位已離職的人員多繳了一個月公積金500元,因為已經(jīng)離職,公司也不在發(fā)工資,那這筆500元支出該怎么做賬務(wù)處理???
庫存商品成本價3000,以1000的價格賣掉,我要怎么做賬?
老師您好,社保中醫(yī)保增員時,需要填寫銀行信息,這是填個人的還是公司的啊
老師,關(guān)于制造費用的分?jǐn)偡椒ǎ热缬?個月季節(jié)性停工損失歸集到制造費用里,復(fù)工后這個費用該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,制造業(yè)生產(chǎn)兩種成品,按成本計算一種產(chǎn)品賺,另一款成品成本倒掛,但是總銷售有賺點,會不會預(yù)警?
老師,這個第一行,第5列,24年匯算清繳25申報上年沒有填寫,是否可以在26補上?
某居民企業(yè)2023年專利技術(shù)取得收入1 000萬元, 其中包括轉(zhuǎn)讓技術(shù)過程中銷售材料收入100萬,該技術(shù)成本 為600萬元,材料成本50萬元,該企業(yè)2023年匯算清繳時 應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額為( )萬元
個稅申報工資少報了2個人,然后更正申報,發(fā)現(xiàn)需要繳納600.41元,但是我之前已經(jīng)申報了一次繳納了550元,現(xiàn)在怎么辦啊