你進(jìn)入其他業(yè)務(wù)收入。
請(qǐng)教下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還記入其他收益,那么它在報(bào)表附注 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目情況表里要填嗎?如果填應(yīng)該填在哪里
老師,請(qǐng)問利潤表中單體的其他業(yè)務(wù)收入,在合并報(bào)表中應(yīng)該調(diào)整至哪個(gè)科目?
老師,您好,稅務(wù)局返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)做賬時(shí),借:現(xiàn)金,貸:其他收益,銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問這個(gè)報(bào)增值稅申報(bào)表如何申報(bào)。
老師,我們公司在第一季度收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,記在其他收益科目了?,F(xiàn)在在申報(bào)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表的時(shí)候,沒有這一項(xiàng),我應(yīng)該把這個(gè)金額放在營業(yè)外收入—政府補(bǔ)貼科目嗎?
老師,您好,個(gè)稅的代扣手續(xù)費(fèi),在利潤表里是"其他收益"項(xiàng)目,但企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表里沒有這個(gè)項(xiàng)目,那應(yīng)該填到哪里呀
印花稅在哪里采集,找不到
5月,6月,產(chǎn)生的人工費(fèi)用,但沒有營業(yè)收入,是先掛賬,等7月有收入了再做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 指的是啥 子目是啥 稅局給新增的
老師,我24年福利費(fèi)計(jì)提多了,匯算清繳的時(shí)候,已經(jīng)調(diào)增,補(bǔ)稅了;現(xiàn)在要怎么做,才能把福利費(fèi)沖掉?
有一家物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人 ,是按增值稅開票收入確認(rèn)所得稅收入,還是權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)所得稅收入?
當(dāng)月開票,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本?下個(gè)月有成本,但沒收入,要怎樣處理?
你好,我想問一下,小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)營業(yè)收入為0,只有一筆利息收入3元,上季度凈利潤為-275.87元,那本季度收入,成本,利潤怎么填
老師 你好 請(qǐng)問這個(gè)稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報(bào)
老師好,請(qǐng)問應(yīng)聘代賬公司的會(huì)計(jì),與在企業(yè)做會(huì)計(jì)的區(qū)別有哪些,我目前在一家小企業(yè)工作半年,因?yàn)槭峭顿Y公司,有一般納稅人,規(guī)模,其中還有合伙企業(yè),但都是0申報(bào),這也是我取得會(huì)計(jì)證后從事的第一份工作,近期希望可以做工作的變動(dòng),可以應(yīng)聘到代賬公司做會(huì)計(jì),但是看了代賬公司的要求,與自己的經(jīng)驗(yàn)差距還是挺多的,我應(yīng)該在哪些方面提升自己,請(qǐng)老師給予指導(dǎo),謝謝
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
這個(gè)實(shí)際上是要交增值稅的。
按未開票收入繳稅了,主要是做季度報(bào)表申報(bào)時(shí),應(yīng)該體現(xiàn)在利潤表的哪里,一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送
你好,這個(gè)做其他業(yè)務(wù)收入。
利潤表申報(bào)沒有其他業(yè)務(wù)收入
你好,你的利潤表的第一行就可以了。
營業(yè)收入?
你好是的這個(gè)包括了主營業(yè)務(wù)收入和其,是的,這個(gè)包括了主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。
好的謝謝
你好,不用客氣的了。