可修改另一個(gè)科目 未分配利潤
請(qǐng)問老師,長期待攤費(fèi)用中的累計(jì)攤銷,在資產(chǎn)負(fù)債表里為何體現(xiàn)在無形資產(chǎn)中為負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
老師,填年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)去年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表長期待攤費(fèi)用數(shù)據(jù)填錯(cuò)到上一欄無形資產(chǎn)上了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局里還不太好更正,今年年報(bào)長期待攤上還有數(shù)據(jù),要不要去修改年初數(shù)啊
期初民間非盈利組織一直不平衡,報(bào)表一直不對(duì),請(qǐng)問資產(chǎn)是7萬那負(fù)債在哪里填金額才能平
資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原價(jià)和累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)做了修改,請(qǐng)問這張資產(chǎn)負(fù)債表左右怎么平衡?要修改負(fù)債那邊哪一塊,才能使報(bào)表平
資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì),請(qǐng)問修改長期待攤費(fèi)用,那么對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表要改哪里才能平衡?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,如何做賬?
老師,請(qǐng)問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
老師,由于從財(cái)務(wù)公司把賬接回來,固定資產(chǎn)折舊以及攤銷費(fèi)用對(duì)不上,請(qǐng)問我要怎么增加科目調(diào)整哈?目前待攤費(fèi)用攤銷變成負(fù)數(shù)3萬多了
財(cái)務(wù)公司把賬接過去時(shí),做成其他業(yè)務(wù)成本了,可是是費(fèi)用,我想一直做到待攤費(fèi)用里面顯示
最好重新梳理下,賬完全亂了
我知道,但問題我要怎么增加把原值恢復(fù)回去?
若是多攤銷了,直接做相反分錄沖銷
費(fèi)用也可以計(jì)入折舊科目嗎?
固定資產(chǎn)折舊,可計(jì)入管理費(fèi)用-折舊
老師,由于外賬公司把賬目修改了,原值沒有顯示出來,我想把長期待攤費(fèi)用原值補(bǔ)做進(jìn)去,原值是205000元,已攤銷94166.64元,剩余未攤銷110833.36元,怎么補(bǔ)做分錄哈?
外賬公司做到 借其他業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊了,現(xiàn)在跨年了,怎么補(bǔ)做分錄
原值是205000元,已攤銷94166.64元,剩余未攤銷110833.36元
原來是怎么做的分錄?
購買時(shí):借:長期待攤費(fèi)用205000元 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借管理費(fèi)用-攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用-攤銷 以上是我做的分錄 但是到后面財(cái)務(wù)公司做成分錄如下 借其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊(做了2個(gè)月的攤銷)
財(cái)務(wù)公司是計(jì)入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在想調(diào)成長期待攤費(fèi)用 ?