可修改另一個(gè)科目 未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中的累計(jì)攤銷,在資產(chǎn)負(fù)債表里為何體現(xiàn)在無(wú)形資產(chǎn)中為負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
老師,填年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)去年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用數(shù)據(jù)填錯(cuò)到上一欄無(wú)形資產(chǎn)上了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局里還不太好更正,今年年報(bào)長(zhǎng)期待攤上還有數(shù)據(jù),要不要去修改年初數(shù)啊
期初民間非盈利組織一直不平衡,報(bào)表一直不對(duì),請(qǐng)問資產(chǎn)是7萬(wàn)那負(fù)債在哪里填金額才能平
資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原價(jià)和累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)做了修改,請(qǐng)問這張資產(chǎn)負(fù)債表左右怎么平衡?要修改負(fù)債那邊哪一塊,才能使報(bào)表平
資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì),請(qǐng)問修改長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表要改哪里才能平衡?
老師發(fā)票增額通知書顯示準(zhǔn)予受理了,為啥還是顯示審核中
湖北省級(jí)及以上重點(diǎn)稅源納稅人是有那些要求? 年銷售幾百億的公司屬于嗎?
老師您好!請(qǐng)問一般納稅人生產(chǎn)電伴熱的,前幾天第一次開了建筑服務(wù)-安裝9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,對(duì)方要求作廢重新開,可以沖紅重新開嗎?外管證不需要作廢吧?
老師,我們租辦公室對(duì)方不能開票,我們只有自己去開,這個(gè)稅點(diǎn)大概多少
老師,請(qǐng)問“”清兌產(chǎn)值”這是什么意思啊,是指的哪一部分的產(chǎn)值
出口外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年進(jìn)項(xiàng)有問題,稅款25.8月初退回稅局,這部分做免稅處理,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫在增值稅申報(bào)表哪里
老師,專用發(fā)票的稅額可以分期抵扣么?
老師人力資源勞務(wù)費(fèi)差額是人員工資 填開發(fā)票的時(shí)候要在那個(gè)位置填寫
湖北省級(jí)及以上重點(diǎn)稅源納稅人是有那些要求? 年銷售幾百億的公司屬于嗎?
老師,開發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品的,左上角帶農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷,這怎么開呢?
老師,由于從財(cái)務(wù)公司把賬接回來(lái),固定資產(chǎn)折舊以及攤銷費(fèi)用對(duì)不上,請(qǐng)問我要怎么增加科目調(diào)整哈?目前待攤費(fèi)用攤銷變成負(fù)數(shù)3萬(wàn)多了
財(cái)務(wù)公司把賬接過去時(shí),做成其他業(yè)務(wù)成本了,可是是費(fèi)用,我想一直做到待攤費(fèi)用里面顯示
最好重新梳理下,賬完全亂了
我知道,但問題我要怎么增加把原值恢復(fù)回去?
若是多攤銷了,直接做相反分錄沖銷
費(fèi)用也可以計(jì)入折舊科目嗎?
固定資產(chǎn)折舊,可計(jì)入管理費(fèi)用-折舊
老師,由于外賬公司把賬目修改了,原值沒有顯示出來(lái),我想把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值補(bǔ)做進(jìn)去,原值是205000元,已攤銷94166.64元,剩余未攤銷110833.36元,怎么補(bǔ)做分錄哈?
外賬公司做到 借其他業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊了,現(xiàn)在跨年了,怎么補(bǔ)做分錄
原值是205000元,已攤銷94166.64元,剩余未攤銷110833.36元
原來(lái)是怎么做的分錄?
購(gòu)買時(shí):借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用205000元 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借管理費(fèi)用-攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-攤銷 以上是我做的分錄 但是到后面財(cái)務(wù)公司做成分錄如下 借其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊(做了2個(gè)月的攤銷)
財(cái)務(wù)公司是計(jì)入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在想調(diào)成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ?